S
swear
Trung cấp
- 13/6/04
- 74
- 1
- 0
Mình có đứa em làm kế toán ở 1 đơn vị thuộc chi cục thuế quản lý. Hôm vừa rồi thuế vừa mới kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động công ty năm 2005 (Vì công ty đến T.10/2005 mới bắt đầu hoạt động), phát hiện ra 1 số sai sót và gọi kế toán lên, lập biên bản với những vi phạm :
1. Phạt vì hạch toán sai :
Trong năm 2005, công ty có mua 2 cái máy lạnh, do không đủ điều kiện là tài sản nên em mình đưa vào trong TK 242 để phân bổ dần. Cán bộ thuế không chịu, bảo là CCDC thì tại sao không hạch toán vào TK 153, như vậy là hạch toán sai, phải phạt.
2. Truy thu thuế GTGT đối với tiền cước điện thoại di động của Giám đốc :
Hóa đơn cước điện thoại của GĐ đứng tên công ty rõ ràng, mã số thuế đầy đủ, nhưng cán bộ thuế vẫn phạt, các bạn biết lý do gì không ? Vì không xuất trình được hóa đơn mua cái điện thoại đó.
Nó về nói lại với mình, mình chỉ còn nước ... cười. Cán bộ thanh tra đàng hoàng đó nha. Nhưng là nó nói là mới lập biên bản thôi, đang đợi ra QĐ. Hì hì, có bạn nào gặp trường hợp nào như vậy chưa ? Lúc này nên khóc hay nên cười ???
1. Phạt vì hạch toán sai :
Trong năm 2005, công ty có mua 2 cái máy lạnh, do không đủ điều kiện là tài sản nên em mình đưa vào trong TK 242 để phân bổ dần. Cán bộ thuế không chịu, bảo là CCDC thì tại sao không hạch toán vào TK 153, như vậy là hạch toán sai, phải phạt.
2. Truy thu thuế GTGT đối với tiền cước điện thoại di động của Giám đốc :
Hóa đơn cước điện thoại của GĐ đứng tên công ty rõ ràng, mã số thuế đầy đủ, nhưng cán bộ thuế vẫn phạt, các bạn biết lý do gì không ? Vì không xuất trình được hóa đơn mua cái điện thoại đó.
Nó về nói lại với mình, mình chỉ còn nước ... cười. Cán bộ thanh tra đàng hoàng đó nha. Nhưng là nó nói là mới lập biên bản thôi, đang đợi ra QĐ. Hì hì, có bạn nào gặp trường hợp nào như vậy chưa ? Lúc này nên khóc hay nên cười ???