T
Chào các bạn, mình có một vấn đề rất mong sự góp ý của các bạn có kinh nghiệm trong việc hạch toán chiết khấu doanh số.
Số là công ty mình có chiết khấu doanh số cho khách hàngtheo một tỉ lệ nhất định, tuy nhiên việc chiết khấu này lại ko được thực hiện ngay tháng đó mà phải chờ khấu trừ vào hóa đơn của tháng sau. Điều này đã phát sinh chênh lệch doanh thu và chi phí của tháng. Mình muốn hạch toán khoản chiết khấu trên vào tháng này như sau:
1/ N 641/C 335 (tiền chiết khấu VD : 10 VND)
2/ Đến tháng tới, khi chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn hạch toán như sau :
a/ N131 Phần này cho doanh thu và thuế của tháng mới
C511
C3331
b/N521 10 phần này cho chiết khấu tháng trước
C131 10
c/N335 10 phần này để clear khoản treo trên khoản trích trước.
C521 10
Tuy nhiên tôi ko chắc cơ quan thuế co chấp nhận như thế này hay ko?
Các bạn góp ý với mình nhé !
Thanks.
Số là công ty mình có chiết khấu doanh số cho khách hàngtheo một tỉ lệ nhất định, tuy nhiên việc chiết khấu này lại ko được thực hiện ngay tháng đó mà phải chờ khấu trừ vào hóa đơn của tháng sau. Điều này đã phát sinh chênh lệch doanh thu và chi phí của tháng. Mình muốn hạch toán khoản chiết khấu trên vào tháng này như sau:
1/ N 641/C 335 (tiền chiết khấu VD : 10 VND)
2/ Đến tháng tới, khi chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn hạch toán như sau :
a/ N131 Phần này cho doanh thu và thuế của tháng mới
C511
C3331
b/N521 10 phần này cho chiết khấu tháng trước
C131 10
c/N335 10 phần này để clear khoản treo trên khoản trích trước.
C521 10
Tuy nhiên tôi ko chắc cơ quan thuế co chấp nhận như thế này hay ko?
Các bạn góp ý với mình nhé !
Thanks.