Doanh thu tháng 6 xử lý thế nào nếu tháng 7 mới mua hóa đơn?

  • Thread starter ken
  • Ngày gửi
K

ken

Thành viên sơ cấp
9/12/05
85
0
0
HCMC
#1
CTy này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 06/2006, nhưng cho tới đầu tháng 07/2006 mới mua được hóa đơn(lần đầu tiên). Vậy phần doanh thu tháng 06 xử lý sao.
Trong khi đó kế toán đã báo cáo thuế cho tháng 06, nhưng chỉ kê khai chi phí đầu vào, còn đầu ra ghi "X"(không phát sinh).
Cám ơn mọi người.
 
K

kiennghiep

Thành viên thân thiết
15/11/05
53
0
0
Hai Phong
#2
Khi nào mua được hóa đơn thì khi đó mới có thể xuất được hóa đơn bạn ạ. Phần doanh thu tháng 06 bạn ghi bổ sung vào ngày đầu tháng 7 khi mua được hóa đơn, ghi chú là hóa đơn xuất bù cho tháng 06.
Đồng thời tiến hành kê khai VAT trong tháng 7.
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
283
0
0
27
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
#3
ghi nhận doanh thu tháng 6 dưới dạng hóa đơn bán lẻ tự in
Nhưng sang tháng 7 huynh viết gộp vào 1 hóa đơn đầu tiên trên cơ sở hóa đơn bán lẻ
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#4
ken nói:
CTy này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 06/2006, nhưng cho tới đầu tháng 07/2006 mới mua được hóa đơn(lần đầu tiên). Vậy phần doanh thu tháng 06 xử lý sao.
Trong khi đó kế toán đã báo cáo thuế cho tháng 06, nhưng chỉ kê khai chi phí đầu vào, còn đầu ra ghi "X"(không phát sinh).
Cám ơn mọi người.
Doanh số bán trong tháng 6 bạn lập bảng kê, xuất hóa đơn ngày khi bạn mua được hóa đơn. Trước khi xuất hóa đơn, bạn nên liên hệ với những người mua hàng trong tháng 6, có khi họ cần hóa đơn để thanh toán đấy. Nếu bạn không xuất cho họ, đến khi họ cần, bạn không xuất cũng không được, mà xuất thì có khi bị âm kho. Sau đó bạn lấy số liệu trong bảng kê bán trong tháng 6, trừ các hóa đơn đã xuất cho người mua, đơn vị mua cụ thể , số còn lại bạn xuất chung trên một hóa đơn. Nếu công ty bạn bán hàng nhiều mức thuế suất thuế GTGT thì xuất một hóa đơn cho 1 loại thuế xuất.
 
R

Riviere

Thành viên sơ cấp
15/8/06
1
0
0
Ha noi
#5
Các bạn đang hướng dẫn cho DT bán hàng, thế còn đối với dịch vụ thì ntn với cùng câu hỏi đó. Ngày viết HĐ là ngày mua HĐ à? (tức là ko thế trước ngày mua HĐ được sao?) và như thế thì sẽ khai thuế vào tháng 7? Vậy có bị coi là trốn doanh thu ko vì nếu cũng TH trên nhưng vào thời điểm cuối năm TC cũ và đầu năm TC mới.
DT ko chịu thuế có nhất thiết phải xuất riêng HĐ ko hay là xuất cùng 1 HĐ (có thông tư, nghị định nào quy định cụ thể ko?)
VD: Tên HH,DV: A:2000
B(không chịu thuế GTGT): 1000
Cộng tiền hàng: 3000
Tiền thuế GTGT: 200
Tổng cộng: 3200
Hãy cùng nhau bàn luận để kiến thức thêm phong phú và cũng là để giúp mình nhé.
Cảm ơn mọi người!
 

Thành viên trực tuyến

  • ThanhThuy710
  • xediengiatot
  • daongocnam0603
  • HaPT93
  • huong_lai2212
  • notrinos

Xem nhiều