K
CTy này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 06/2006, nhưng cho tới đầu tháng 07/2006 mới mua được hóa đơn(lần đầu tiên). Vậy phần doanh thu tháng 06 xử lý sao.
Trong khi đó kế toán đã báo cáo thuế cho tháng 06, nhưng chỉ kê khai chi phí đầu vào, còn đầu ra ghi "X"(không phát sinh).
Cám ơn mọi người.
Trong khi đó kế toán đã báo cáo thuế cho tháng 06, nhưng chỉ kê khai chi phí đầu vào, còn đầu ra ghi "X"(không phát sinh).
Cám ơn mọi người.