Ghi nhận theo số nào

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi ITDOAC, 24 Tháng năm 2004.

1,458 lượt xem

  1. ITDOAC

    ITDOAC Guest

    Các Pác cho mình hỏi về Đơn giá:

    - Trên hợp đồng ký kết giữa hai bên: 100 ngàn VND/Sp
    - Trên Hoá đơn GTGT: 60 ngàn VND/Sp

    Hai bên không có biên bản điều chỉnh giảm giá. Hàng gia công xuất khẩu và tờ khai HQ, hoá đơn ngoại đều ghi theo HĐ GTGT.

    Vậy ghi nhận doanh thu theo HĐ GTGT có được không?
    Hướng xử lý ntn để ổn thoả nhất?

    Cảm ơn các Pác nhiều.
     
    #1
  2. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    108
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    Theo mình nghĩ : bạn ghi nhận doanh thu theo hoá đơn GTGT . Còn về phần hợp đồng thì bạn nên làm điều chỉnh (phụ lục hợp đồng ) đưa về giá cho đúng với hóa đơn . Nhưng nếu đây là cách bạn muốn lách doanh thu thì nên nhớ một điều là phần doanh thu chuyển trực tiếp vào tài khoản công ty của bạn tại Việt Nam chỉ chuyển đúng phần trên hoá đơn GTGT . Phần còn lại thì :no . Chú không thôi thỉ là LẠY ÔNG CON Ở BỤI NÀY ĐẤY . :chuoi :chuoi :chuoi
     
    #2
  3. HyperVN

    HyperVN <b>Phu hót rác</b>

    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    14
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    MINA nói rất đúng, trường hợp này bạn phải thống nhất được từ Hợp đồng kinh tế tới doanh thu thực hiện, trường hợp có sai lệch giá trên thực tế và hợp đồng phải lập tức có phụ lục hợp đồng.

    Cũng theo MINA nhắc nhở, bạn nên xem xét kỹ vấn đề thanh toán vì đây là nghiệp vụ XNK, nếu DN chốn Doanh thu lập tức lòi cái đuôi chuột ra ngay.
     
    #3
  4. kitten_honey

    kitten_honey Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Công ty Kitten cũng nhận được HĐ mà giá trị trên HĐ cao hơn trong Hợp đồng, kitten đã yêu cầu bên bán xuất lại HĐ theo đúng GT đã ghi trên Hợp động Nhưng trường hợp đó bên bán ở Tp HCM, còn với nước ngoài mình không biết có làm được như thế không
     
    #4
  5. ITDOAC

    ITDOAC Guest

    Trường hợp này không phải lách doanh thu, và nó xảy ra tháng 10 năm 2003 lận, mọi nghiệp vụ liên quan đã được ghi nhận (thanh toán vào tháng 02/2004 theo số tiền trên Invoice ngoại khớp với HT GTGT), nên không thể làm bổ sung phụ lục hợp đồng được. Không biết thuế có làm khó dễ về vấn đề này hay không?
     
    #5
  6. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    108
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    Đối với trường hợp XNK thì mình không thể làm khác được . Tại vì bản thân mình là nhà nhập khẩu thì lúc thanh toán với nước ngoài phải thông qua ngân hàng . Nếu như chứng từ hải quan mà không khớp với HĐ thì ngân hàng không nhận thanh toán cho mình đâu .
     
    #6
  7. kitten_honey

    kitten_honey Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Mina nói đúng rồi đấy, trường thanh toán qua ngân hàng bằng L/C bộ chứng từ phải đúng thì NH mới chấp nhận thanh toán. Nhưng tại sao bên Cty của bạn vẫn thanh toán được nhỉ ??
     
    #7
  8. ITDOAC

    ITDOAC Guest

    To kitten_honey:

    Bạn xem lại vấn đề của mình nhé
     
    #8
  9. kitten_honey

    kitten_honey Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Kitten hiểu lơ mơ về thanh toán TD qtế lắm, idoac nói cho Kitten hiểu đi
     
    #9

Chia sẻ trang này