W
- Cty em làm ngành xây dựng, khi xây dựng công trình thì khách hàng ứng tiền từng đợt cho cty. Sau khi hoàn thành công trình thì công ty em có xuất hóa đơn GTGT và 1 phiếu thu cho khách hàng. Mà em hạch toán trong phần mềm kế toán. Các anh chị xem em hạch toán thế này đúng ko nhé:
vd: tổng số tiền của công trình la 600.160.000đ (bao gồm cả thuế GTGT)
- Khi khách hàng đưa tiền từng đợt em hạch toán như sau600.160.000đ chia làm 4 đợt)
+ đợt 1: N111: 150.040.000
C131: 150.040.000
+ đợt 2,3, 4 tương tự
- Sau khi hoàn thành công trình em xuất hóa đơn, và em hạch toán thế này:
+ N131 : 600.160.000
C511 : 545.600.000
C333 : 54.560.000
- Vậy cho em hỏi khi em xuất hóa đơn cho khách hàng thì em thu bằng tiền mặt (mà khách hàng yêu cầu đưa phiếu thu: trong phần mềm kế toán có sẵn nên em in từ trong phần mềm luôn(phần mềm unesco). Em hạch toán như ở trên thì trong phần mềm ko cho in ra phiếu thu, mà chỉ in ra phiếu chi thoi). Nhưng em nghĩ hạch toán như trên mới đúng phải không?
- Ngược lại, nếu em hạch toán thế này thì phần mềm mới cho in ra phiếu thu đúng như khách hàng yêu cầu. Nhưng nếu hạch toán như dưới đây thì tk 111 lại tăng lên nữa vì ở trên em đã thu tiền mặt từng đợt của khách hàng rồi,mà Tk 131 số dư CÓ vẫn còn
+ N111 : 600.160.000
C511 : 545.600.000
C333 : 54.560.000
- Vậy em làm thế nào là đúng. Mong các anh chị giúp em!Cảm ơn các anh chị nhiều lắm!
vd: tổng số tiền của công trình la 600.160.000đ (bao gồm cả thuế GTGT)
- Khi khách hàng đưa tiền từng đợt em hạch toán như sau600.160.000đ chia làm 4 đợt)
+ đợt 1: N111: 150.040.000
C131: 150.040.000
+ đợt 2,3, 4 tương tự
- Sau khi hoàn thành công trình em xuất hóa đơn, và em hạch toán thế này:
+ N131 : 600.160.000
C511 : 545.600.000
C333 : 54.560.000
- Vậy cho em hỏi khi em xuất hóa đơn cho khách hàng thì em thu bằng tiền mặt (mà khách hàng yêu cầu đưa phiếu thu: trong phần mềm kế toán có sẵn nên em in từ trong phần mềm luôn(phần mềm unesco). Em hạch toán như ở trên thì trong phần mềm ko cho in ra phiếu thu, mà chỉ in ra phiếu chi thoi). Nhưng em nghĩ hạch toán như trên mới đúng phải không?
- Ngược lại, nếu em hạch toán thế này thì phần mềm mới cho in ra phiếu thu đúng như khách hàng yêu cầu. Nhưng nếu hạch toán như dưới đây thì tk 111 lại tăng lên nữa vì ở trên em đã thu tiền mặt từng đợt của khách hàng rồi,mà Tk 131 số dư CÓ vẫn còn
+ N111 : 600.160.000
C511 : 545.600.000
C333 : 54.560.000
- Vậy em làm thế nào là đúng. Mong các anh chị giúp em!Cảm ơn các anh chị nhiều lắm!
Sửa lần cuối: