Ðề: Trích khấu hao thừa Tháng 07 hay 08 đều thuộc quí 3/2012, cùng năm tài chính 2012 nên xử lý sai sót này đơn giản thôi bạn, làm sai thế nào thì sửa sai thế đó.
Còn chi tiết xử lý thế nào còn phụ thuộc vào PM kế toán bạn đang sử dụng, kỳ báo cáo bạn đang làm (tháng/quí/năm), nghiệp vụ bạn đã định khoản...
bên đang dùng tạm excell..Trong phần mềm báo cáo thuế 3.1.2 mình ghi số âm đúng số doanh thu ghi thừa của 1 máy tháng trước.Khi xuất trả máy lại cho khách hàng thì giảm khấu hao, giảm TSCD của 1 máy.
Cụ thể tháng 07: (dvt USD)
Dr 211: 1333.21
Dr 133: 133.32 (đã khấu trừ trong tháng 07)
Cr 112: 1466.53
Và Dr 131: 1460.74
Cr 511: 1460.74
Tháng 08 mình nhận đưọc tiền đúng số 1460.74 usd
Mình định xử lí thế này:
Giảm TS và khấu hao Dr 214: 23.12 (số đã trích khấu hao cho tháng 07 of 1 máy dư)
Dr 1388: 1310.09 (Giá trị còn lại khi trả cần phải thu lại từ KH)
Cr 211: 1333.21
Khi Nhận đưọc tiền mua máy hộ:
Dr 112: 1460.74
Cr 1388: 1310.09
Cr 711: 150.65 (khoản trên lệch lời thu đưọc)
Còn phần doanh thu ghi nhận nhầm thì điều chỉnh doanh thu trên phần mềm kê khai thuế HTKK đúng phần ghi 1460.74 usd.
còn phần Thuế đầu vào mình nên ghi Dr 511: 133.32
Cr 333: 133.32 (đúng bằng số đã khấu trừ tháng 07)
Các bạn cho ý kiến nhan..Thanks ^_^