Công cụ dụng cụ

  • Thread starter reddragon
  • Ngày gửi
R

reddragon

Trung cấp
12/7/06
58
0
0
Bình Định
Khi mua công cụ dụng cụ (bộ máy vi tính) về em hạch toán như sau:
Nợ 153/Có 111
Nợ 242/Có 153
Như vậy bắt buộc em phải làm các phiếu: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.Nhưng thực tế cty mua về sử dụng liền, không có nhập xuất kho.Hơn nữa công ty em cũng không có Kho công cụ dụng cụ.
Vậy em làm PNK, PXK và sử dụng TK153 trong trường hợp này có được không? Hay là khi mua về mình phải đưa thẳng vào TK 242, mà không qua TK 153?

Mong các anh chị WKT giúp, em xin cám ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

BUI CHI THANH

Guest
21/2/06
479
2
0
48
VUNG TAU
Có nhưng vậy thì càng tốt, Nhưng bạn cũng có thể hạch toán thẳng vào 242 rồi trích phân bổ cho nhiều kỳ !
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
reddragon nói:
Khi mua công cụ dụng cụ (bộ máy vi tính) về em hạch toán như sau:
Nợ 153/Có 111
Nợ 242/Có 153
Như vậy bắt buộc em phải làm các phiếu: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.Nhưng thực tế cty mua về sử dụng liền, không có nhập xuất kho.Hơn nữa công ty em cũng không có Kho công cụ dụng cụ.
Vậy em làm PNK, PXK và sử dụng TK153 trong trường hợp này có được không? Hay là khi mua về mình phải đưa thẳng vào TK 242, mà không qua TK 153?
Bạn nên làm như đang làm (cho nó đi vòng qua 153), tuy phát sinh thêm thủ tục nhưng nó bài bản hơn là làm tắt vào 242. Việc bạn mua về dùng ngay mà vẫn làm thủ tục nhập xuất kho chỉ là hình thức, không nhất thiết phải tồn tại một cái kho và phải mang vào mang ra. Nó là một khâu để nhằm quản lý tài sản mà thôi vì nếu bạn đưa thẳng vào 242 thì sổ kho hoặc sổ tài sản không thể hiện được cái máy tính này. Rồi sau khi đã phân bổ hết nhỡ may cái máy tính nó "bốc hơi" luôn thì sao?
 
Sửa lần cuối:
V

Van

Guest
21/8/06
64
0
0
40
Nếu vậy sau một thời gian số công cụ dụng cụ kia đã phân bổ hết thì mình có phải làm thủ tục gì để thanh lý hay quên nó luôn vậy. Cty mình cũng hạch toán vào 153 rồi chuyển qua 142, sau đó mới phân bổ.
 
win100

win100

TV đang tích cực
16/8/06
86
0
0
Gara moto
Phân bổ hết thì quên nó đi luôn bạn à. Không cần phải suy nghĩ về nó nữa.
 
T

thudaohvtc

Guest
19/4/06
12
0
1
40
hà nội
Cho mình hỏi 1 chút với chủ đề này!
Cty mình là cty thương mại, vì vậy khi mua các Đồ văn phòng như: Máy vi tính, điều hòa nhiệt độ,... có giá trị chưa đủ là TSCĐ (<10tr). Tuy nhiên, cty mình hạch toán luôn vào chi phí TK642, mà ko tiến hành phân bổ.
Vậy thì, cty mình làm như vậy có được ko? Nếu ko đúng thì nên làm như thế nào?
 
win100

win100

TV đang tích cực
16/8/06
86
0
0
Gara moto
Nếu Công ty bạn đạt chỉ tiêu về DT cao và giá trị mua sắm đồ dùng không nhiều thì bạn có thể HT luôn vào chi phí, tuy nhiên nên tính đến ảnh hưởng của nó đến lợi nhuận sau này.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
win100 nói:
Phân bổ hết thì quên nó đi luôn bạn à. Không cần phải suy nghĩ về nó nữa.
Vậy nếu bạn là chủ DN, còn mình là kế toán. Sau khi mình phân bổ hết giá trị công cụ dụng cụ rồi thì bạn quên nó luôn để mình mang cái đó (máy vi tính, tủ hồ sơ, máy in, máy photo....) về nhà xài nhé.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Van nói:
Nếu vậy sau một thời gian số công cụ dụng cụ kia đã phân bổ hết thì mình có phải làm thủ tục gì để thanh lý hay quên nó luôn vậy. Cty mình cũng hạch toán vào 153 rồi chuyển qua 142, sau đó mới phân bổ.
Sau khi đã phân bổ hết rồi thì nó vẫn là tài sản của DN, nếu còn sử dụng thì cứ sử dụng và vẫn phải quản lý, nếu thanh lý thì mới làm thủ tục thanh lý.
 
Phan Thị LệDung

Phan Thị LệDung

Cao cấp
23/8/06
284
3
18
Thành phố Quy Nhơn
Cho mình hỏi thêm chổ này chút nha. Theo minh , khi mua máy vi tính về, chẳng hạn giá trị của nó là 5tr. Mình hạch toan như sau:
N153 :5.000.000
C111: 5000.000
Vì trong tháng , DN minh không có doanh thu hoặc doanh thu rất ít, nên :
sau đó mình ghi: N1422: 5.000.000
C153: 5.000.000
Cuối kỳ (cuối tháng của tháng mua máy tính)mình phân bổ vào CPQL và ghi như sau:
N6423: 5000.000
C1422: 5.000.000
Sau đó cuối kỳ( tức cuối tháng tiếp theo, hoặc cuối quý) mình kết chuyễn XDKQKD:
N911: 5.000.000
C6423: 5.000.000
Cho mình hỏi , mình làm như vậy đúng không ?
Tại sao các bạn không phân bổ nó vào 642 trước khi đưa nó vào CP trả trước (142 hoặc 242)?
 
L

libraanh

Trung cấp
21/11/05
51
0
6
HN
Đối với công cụ dụng cụ, tính khấu hao nhanh có thể phân bổ thẳng 1 lần vào chi phí
Nợ 153/có 111
Nợ 642,627.../có 153
Nếu là công cụ dụng cụ có giá trị cao thì thường phân bổ hơn 2 lần,tính đều phần trăm phân bổ. Cách này để không san đều chi phí, chứ không tháng này có 1 đống, tháng sau thì lại chẳng có gì, mà thời gian phân bổ không lâu thì ta đưa qua tài khoản 142 và định khoản như bạn quyên là được.
 
L

longthainguyen

Guest
24/8/06
9
0
0
48
Thái Nguyên
Bạn phải phân bổ dần vào chi phí phù hợp với thời gian sử dụng CCDC. Máy vi tính không thể hạch toán hết vào chi phí 1 năm.
 
H

highland

Guest
longthainguyen nói:
Bạn phải phân bổ dần vào chi phí phù hợp với thời gian sử dụng CCDC. Máy vi tính không thể hạch toán hết vào chi phí 1 năm.

Nếu chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ, nó là CCDC thì tại sao lại không được hạch toán vào chi phí của 1 năm?Mình không thấy có qui định nào nói về điều này cả.
 
T

thuphuong3010

Guest
19/9/05
44
0
0
38
Ha Noi
highland nói:
Nếu chưa đủ tiêu chuẩn là TSCĐ, nó là CCDC thì tại sao lại không được hạch toán vào chi phí của 1 năm?Mình không thấy có qui định nào nói về điều này cả.
không phải là không được mà là để cho chi phí của năm mua tài sản đó không bị đội lên quá cao. :cheesebur Cần phải đưa vào 142 hoặc 242 để phân bổ dần. Tất nhiên sớm muộn gì thì khoản đó cũng được đưa vào chi phí nhưng cần phải có sự phù hợp với thời gian sử dụng chứ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA