Chào Các bạn!
DN mình Xuất Nguyên Vật liệu thuê ngòai gia công , Khi gia công xong , hoàn chỉnh thành phẩm, thì DN mình trả thêm 1 khoản tiền Nguyên vật liệu do bên gia công bán , nhưng bên mình ko mua vào nhập kho. Tức là Mua nguyên liệu chính , đưa vào sx thẳng chứ ko đi qua kho.Mình hạch toán thế này:
* Đối với vật lệu phụ mua về nhập kho:
Nợ 152VLP/Có 111
Nợ 621 /Có 152VLP
Nợ 154/ Có 621
* Đối với vật liệu chính mua về ko nhập kho, xuất thẳng đi gia công:
Nợ 621 /Có 111
Nợ 154/ Có 621
=>* KHi sp hoàn thành nhập kho:
Nợ 155 / Có 154 (tổng số phát sinh bên có của 154) ; Có 111(Tiền thuê gia công)
Mình làm như vậy nhưng rất phân vân ko biết đúng hay sai? Trong sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán của PGS-TS Võ Văn Nhị thì hướng dẫn riêng cho từng tài khoản:
*Đối với TK152 khi xuất gia công ghi Nợ 152/Có 154
Khi gia công xong nhập kho thành phẩm ghi Có154/Nợ 155
*Có lúc mình lại thấy xuất Nguyên vật liệu phải ghi :Nợ 621/Có152
Như Vậy là thế nào? Chẳng lẻ phải phản ánh nghiệp vụ xuất 152 đến 2 lần?
Theo những bạn nhiệt tình ở WKT thì giải quyết tình huống này thế nào? Cho mình biết ý kiến của các bạn nhé? Thanks.:flower: :a_ok_u:
[/FONT]
DN mình Xuất Nguyên Vật liệu thuê ngòai gia công , Khi gia công xong , hoàn chỉnh thành phẩm, thì DN mình trả thêm 1 khoản tiền Nguyên vật liệu do bên gia công bán , nhưng bên mình ko mua vào nhập kho. Tức là Mua nguyên liệu chính , đưa vào sx thẳng chứ ko đi qua kho.Mình hạch toán thế này:
* Đối với vật lệu phụ mua về nhập kho:
Nợ 152VLP/Có 111
Nợ 621 /Có 152VLP
Nợ 154/ Có 621
* Đối với vật liệu chính mua về ko nhập kho, xuất thẳng đi gia công:
Nợ 621 /Có 111
Nợ 154/ Có 621
=>* KHi sp hoàn thành nhập kho:
Nợ 155 / Có 154 (tổng số phát sinh bên có của 154) ; Có 111(Tiền thuê gia công)
Mình làm như vậy nhưng rất phân vân ko biết đúng hay sai? Trong sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán của PGS-TS Võ Văn Nhị thì hướng dẫn riêng cho từng tài khoản:
*Đối với TK152 khi xuất gia công ghi Nợ 152/Có 154
Khi gia công xong nhập kho thành phẩm ghi Có154/Nợ 155
*Có lúc mình lại thấy xuất Nguyên vật liệu phải ghi :Nợ 621/Có152
Như Vậy là thế nào? Chẳng lẻ phải phản ánh nghiệp vụ xuất 152 đến 2 lần?
Theo những bạn nhiệt tình ở WKT thì giải quyết tình huống này thế nào? Cho mình biết ý kiến của các bạn nhé? Thanks.:flower: :a_ok_u:
[/FONT]
Sửa lần cuối: