N
Ngày 01/01/2006 Công ty em có nhập 1 lô hàng. VAT nhập khẩu: 100.000.000 (VND).
Em đã kê khai VAT đầu vào của lô hàng trên và đã hạch toán vào sổ sách trong tháng 1/2006.
Đến tháng 7/2006 Công ty em mới nộp thuế.
Và khi làm thủ tục hoàn thuế của lô hàng trên thì chỉ được hoàn lại là 88.000.000 (VND).Còn 12.000.000 (VND) là tiền bị phạt.
Xin anh chị cho cách xử lý trong trường hợp trên.
:atom:
Em đã kê khai VAT đầu vào của lô hàng trên và đã hạch toán vào sổ sách trong tháng 1/2006.
Đến tháng 7/2006 Công ty em mới nộp thuế.
Và khi làm thủ tục hoàn thuế của lô hàng trên thì chỉ được hoàn lại là 88.000.000 (VND).Còn 12.000.000 (VND) là tiền bị phạt.
Xin anh chị cho cách xử lý trong trường hợp trên.
:atom: