Uh đúng rồi, bạn tính giá thành phân bước đúng ko? Khi nào xuất bán thì bạn lại tiếp tục tính giá thành cho nguyên cái ghế đó, còn về chi phí nhân công thuê ngoài gia công đáy ghế hạch toán như thế là OK rồi.thanhlan nói:Bạn ơi cho mình hỏi thêm 1chút nha. Mình xuất nguyên liệu này là đan một công đoạn là đáy ghế và lưng ghế sau khi đan hoàn thành mình tính giá thành của công đoạn này rồi nhập lại kho. khi nào có khách hàng đặt hàng thì mình mới xuất khung ghế +lưng ghế, đáy ghế thì mới ra được thành phẩm.
Vậy trường hợp này mình định khoản giống như trên là được bạn nhỉ.
Uh đúng rồi, bạn tính giá thành phân bước đúng ko? Khi nào xuất bán thì bạn lại tiếp tục tính giá thành cho nguyên cái ghế đó, còn về chi phí nhân công thuê ngoài gia công đáy ghế hạch toán như thế là OK rồi.thanhlan nói:Bạn ơi cho mình hỏi thêm 1chút nha. Mình xuất nguyên liệu này là đan một công đoạn là đáy ghế và lưng ghế sau khi đan hoàn thành mình tính giá thành của công đoạn này rồi nhập lại kho. khi nào có khách hàng đặt hàng thì mình mới xuất khung ghế +lưng ghế, đáy ghế thì mới ra được thành phẩm.
Vậy trường hợp này mình định khoản giống như trên là được bạn nhỉ.
nhưng theo tèo nghĩ thì tiền lương này có 2 cách hạch toánthanhlan nói:Công ty mình xuất nguyên liệu cho các hộ gia đình đan một công đoạn của một cái ghế, giá đan tính trên sản phẩm. Vậy cho mình hỏi tiền lương mình trả cho người đan thì mình định khoản sao cho đúng.
Các bạn giúp mình nha.
Theo tôi thấy thì bạn thanhlan nên chia làm 2 công đoạn thì hay hơn. Khi xuất NVL đi gia công thì Nợ 621/Có 152, và những Cp phát sinh trong quá trình gia công như V/C, lương,... thì hoạch toán Nợ 622,627... đến khi hoàn thành công đoạn đó bạn sẽ tập hợp để tính giá thành ở công đoạn này thì Nợ 154/ Có 621,622,627, sau khi tập hợp xong ta nhập kho thành phẩm của công đoạn này: Nợ 155/ Có 154, vậy là xong 1 công đoạn rồi phải không nào? Đến khi xuất thành phẩm này để gia công một thành phẩm khác hoàn thiện hơn thì bạn cũng làm y như vậy thay vì Có 152 thì bạn Có 155, bạn hãy tự đặt cho từng giai đoạn thành phẩm của mình 1 TK cấp 2 để theo dõi không bị lẫn lộn. Bạn hình dung được cách làm này không? Tôi thấy cách này đơn giản và đỡ nhức đầu hơn vì quy trình làm cho cả 2 công đoạn đều như nhau.thanhlan nói:Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp mình về tiền lương LĐ thuê ngoài nha.
Bạn Gianguyen ơi ! cho mình hỏi thêm 1 tý nha:
Khi mình tính giá thành của sản phẩm DD của đáy ghế, lưng ghế trên thì mình nhập lại kho 152, vì hàng này mình làm dự trữ, nếu để ở TK 154 thì khó quản lý. Vậy mình nhập vô Nợ 152 có 154 có được không bạn, Cty mình đa số mua hàng bán thành phẩm về cũng nhập vô kho 152.