Tờ khai nhập khẩu Phi Mậu dịch

Thảo luận trong 'Thuế XK - Thuế NK' bắt đầu bởi tuyetnhung9372, 4 Tháng mười hai 2006.

8,060 lượt xem

  1. tuyetnhung9372

    tuyetnhung9372 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp.ho chi minh
    Chào các anh chị,

    Khách hàng gửi 86m vải cho cty em bằng đường bưu điện, DHL đã giao hàng tân nơi và cty có nhận được tờ khai phi mậu dịch ghi trị giá tính thuế là 1.380.000đ và 1 hóa đơn GTGT, chỉ ghi thuế nhập khẩu là 828.000 và thuế GTGT 221.000đ ( cty chỉ trả tiền cho DHL 2 khoản thuế nhập khẩu và GTGT).

    Vậy em có phải hạch toán số tiền 1.380.000đ này không? hay chỉ hạch toán số tiền thuế đã trả thôi, các anh chi vui lòng chỉ giúp em với nha.
     
    #1
  2. Viet Huong

    Viet Huong TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,070
    Đã được thích:
    1,008
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Số tiền 1.380.000đ em có phải thanh toán cho người gửi không?
    Nếu có thì mới hạch toán.
    Nếu không thì không được. Số tiền đó chỉ là căn cứ để HQ xác định số thuế mà công ty em phải nộp. Toàn bộ số tiền thuế đã nộp, tùy theo tình hình cụ thể, em xác định hạch toán nó vào đâu trong hệ thống CP của bên em.
    Cách hạch toán & TK thì em chịu khó tìm trong chuyên mục này, đã có khá nhiều bài viết đề cập đến.
     
    #2
  3. vanvu

    vanvu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đồng Nai
    Chị Việt Hương nói là thanh toán cho người gửi (người gửi hàng hay công ty chuyển hàng.!!!!) em không hiểu ? Chi Hương clear giùm em chổ này nha.
    Bên công ty em mỗi lần thanh toán tiền thuế nhập khẩu và tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu tùy theo điều kiện giao hàng trên Bill là như thế nào, nếu ghi là người nhận trả tiền thuế thì Cty em trả tiền thuế Nkhẩu và GTGT hàng nhập khẩu nếu không thì thôi. Có khi lên nộp trự ctiếp tiền thuế cho Hải quan hay là công ty giao nhận thu hộ tiền thuế sau só nộp lại cho Hải quan chứ đâu có nộp cho người gửi.?.?..
    Còn về hạch toán thỉ vẫn hạch toán bình thường vào thuế GTGT và thuế Nhập khẩu mình phải nộp thôi.
     
    #3
  4. Viet Huong

    Viet Huong TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,070
    Đã được thích:
    1,008
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    TP.HCM
    ??!!
    Câu hỏi thì đang thắc mắc có hạch toán phần giá trị của hàng hóa không cơ mà? Dĩ nhiên là số tiền này phải liên quan đến người cung cấp hàng. Nhưng vì là hàng PMD, chưa xác định có phải trả tiền hàng không nên mình chưa thể gọi là "người bán" được. (Có nhiều khi người bán gửi hàng mẫu tặng cho khách hàng, cũng có khi họ tính tiền số hàng mẫu đó)
     
    #4
  5. nguoiquangnam

    nguoiquangnam Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Trường hợp công ty em cũng giống như vậy, thuế NK và GTGT hàng NK Nưng đôi lúc thì thanh toán giá trị hàng ghi trên hóa đơn đôi khi lại không thanh toán, chỗ này thì em hiếu vì nếu như hàng gửi tặng thì không phải thanh toán, còn nếu là trường hợp hàng gọn nhẹ mà bên xuất khẩu gửi theo đưởng bưu điện thì cũng làm thủ tục nhập theo hình thức PMD cho nhanh gọn mà
    - Nếu có thanh toán thì mình mới hạch toán cón không thì mình chỉ hoạch toán nội dung thuế thôi.
    - Không biết như vậy có đúng không? Ván đề này cũng đưa ra nhiều rùi nhưng chưa giải thích đến kết wa cuối cùng
     
    #5
  6. Viet Huong

    Viet Huong TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,070
    Đã được thích:
    1,008
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Các loại hàng mẫu hoặc mua bán sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, nếu không có yêu cầu đặc biệt thì các công ty DV CPN họ tự động mở tờ khai PMD để làm thủ tục nhập khẩu và chuyển đến người nhận.

    Tuy nhiên, nếu mình đã xác định được ngay từ khi giao dịch là hàng nhập kinh doanh thì mình có thể phối hợp với bên DV CPN để yêu cầu họ làm thủ tục nhập kinh doanh (mở TK MD) khi hàng về đến cửa khẩu.

    Dĩ nhiên là có thanh toán tiền hàng thì mới được hạch toán giá vốn.
     
    #6
  7. lanhuong

    lanhuong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    tháng trước công ty em có nhập 1 lô hàng và mở tờ khai phi mậu dịch và về đã xuất bán và xuất HĐGTGT cho khách hàng 1/2 số hàng nhập về rồi
    điều em băn khoăn ở đây là hàng phi mậu dịch nếu xuất bán thì có làm sao k? và trường hợp công ty em thi phải làm thế nào em cũng xin nói thêm là lô hàng này không có điện chuyển tiền hay hợp đồng gì cả chỉ có mỗi tờ khai hải quan la tờ PMD thôi ạ
    rất mong các anh chị giúp đỡ
     
    #7
  8. Xuxu2010

    Xuxu2010 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Xong rồi ....đúng vấn đề mình quan tâm mà chưa có câu trả lời ...:(
     
    #8

Chia sẻ trang này