kế toán hoạt động xây lắp

  • Thread starter manbd
  • Ngày gửi

3775 lượt xem

M

manbd

Sơ cấp
5/10/05
2
0
0
Binh duong
chào các anh, chị
tôi có một vấn đề thắc mắc xin hỏi:
cty tôi là cty TNHH thi công công trình điện có một hợp đồng từ tháng 9/2006 đến tháng 1/2007, cuối tháng 12 khách hàng kêu xuất 1 hóa đơn 50% giá trị hợp đồng. vd hợp đồng 1 tỷ.
tôi định khoản
N 131 550
C 337 500
C3331 50
khi tháng 1/2007 ctrình hoàn thành:
tôi định khoản
N 131 550
C 511 500
C3331 50.
đồng thời k/C
N 337 500
C 511 500.
xin hỏi các anh, chị tôi làm vậy có đúng ko?
cám ơn.
 
M

mrngocdinh

Sơ cấp
4/3/05
39
0
0
41
TP Buồn Muôn Thủa
hơ hơ tui thấy thế là ổn, nhưng cái này chỉ đúng với hợp đồng có quy định thanh toán theo tiến độ...
Ai có ý kiến khác thì giơ tay phát biểu nhé ...:)
 
H

hangiang

Thành viên thân thiết
16/10/04
105
0
16
Da Nang
mrngocdinh nói:
hơ hơ tui thấy thế là ổn, nhưng cái này chỉ đúng với hợp đồng có quy định thanh toán theo tiến độ...
Ai có ý kiến khác thì giơ tay phát biểu nhé ...:)
Tôi cũng đang quan tâm đến vấn đè này; sao chẳng thấy ai lên tiếng cả thế.
 
L

le ngoc trung

Sơ cấp
4/1/05
64
0
0
38
ha tay
Theo tui la khi xuất hóa đơn bạn ghi:
Nợ: 131
có : 511
Có: 3331
khi khách hàng trả tiền:
Nơ: 111,112
Có: 131
Đấy là bạn không theo dõi qua 337.
còn theo dõi trên 337 thì:
Nợ 337
có 511
có 3331
Khi thanh toán
Nợ 111
có 337
 

Thành viên trực tuyến

  • Dunghuynh97
  • thaoltbds
  • nvu54876
  • ketoanbuiyen
  • thammyphukhang288
  • doanmai2509
  • locvungtdv
  • thuva123
  • MinhAnh2020

Xem nhiều

TEXT LINK