M
chào các anh, chị
tôi có một vấn đề thắc mắc xin hỏi:
cty tôi là cty TNHH thi công công trình điện có một hợp đồng từ tháng 9/2006 đến tháng 1/2007, cuối tháng 12 khách hàng kêu xuất 1 hóa đơn 50% giá trị hợp đồng. vd hợp đồng 1 tỷ.
tôi định khoản
N 131 550
C 337 500
C3331 50
khi tháng 1/2007 ctrình hoàn thành:
tôi định khoản
N 131 550
C 511 500
C3331 50.
đồng thời k/C
N 337 500
C 511 500.
xin hỏi các anh, chị tôi làm vậy có đúng ko?
cám ơn.
tôi có một vấn đề thắc mắc xin hỏi:
cty tôi là cty TNHH thi công công trình điện có một hợp đồng từ tháng 9/2006 đến tháng 1/2007, cuối tháng 12 khách hàng kêu xuất 1 hóa đơn 50% giá trị hợp đồng. vd hợp đồng 1 tỷ.
tôi định khoản
N 131 550
C 337 500
C3331 50
khi tháng 1/2007 ctrình hoàn thành:
tôi định khoản
N 131 550
C 511 500
C3331 50.
đồng thời k/C
N 337 500
C 511 500.
xin hỏi các anh, chị tôi làm vậy có đúng ko?
cám ơn.