L
Lê Phượng
Guest
Anh chị ơi trả lời giúp em, kê khai thuế GTGT tháng 11 thì có được lấy hóa đơn đỏ của tháng 12 nhập vào tờ khai hàng hóa bán ra được không? giúp khẩn cấp.
sao bạn lại lấy HĐ của tháng 12 kê khai vào tháng 11. bạn chỉ dc kê khai toán bộ hoá đơn đầu ra hoặc đầu vào của tháng 11 hoặc các hoá đơn của ba tháng trước mà bạn quên chưa kê khai thôi, chúc bạn thành côngLê Phượng nói:Anh chị ơi trả lời giúp em, kê khai thuế GTGT tháng 11 thì có được lấy hóa đơn đỏ của tháng 12 nhập vào tờ khai hàng hóa bán ra được không? giúp khẩn cấp.
mình có thể hướng dẫn cho bạn một cách lách luật để ko phải nộp thuế nha, bạn sẽ ko kê khai một cái HĐ đầu ra nào đó và sau đó có gì sang tháng 12 bạn kê khai điều chỉnh tăng của cái HĐ đó hihihihi sẽ là okLê Phượng nói:Em cám ơn Anh Phong, em kê khai như vậy là để không phải nộp thuế GTGT tháng 11 vì tháng 11 đầu ra của công ty em nhiều hơn nên E lấy đầu vào của tháng 12 để nhập vào đầu vào của tháng 11. Làm như em là sai so với quy dịnh của thuế a Anh. Em chưa nộp bảng này cho thuế hạn cuối là 10/12 nên em nghĩ là lấy hóa đơn đầu vào của ngày 7/12 nhập vào tháng 11. Em mong được sự góp ý của A và mọi người trên diễn đàn
còn tùy thuộc vào DN của em là đơn vị thuộc loại nào đó mà em. thường thì BCTC và bảng kê khai thuế TNDN thì sau 90 ngày tính từ ngày kết thúc kỳ hạch toán. nếu kết thúc kỳ hạch toán của em là 31/12 thì phải đến 31/03 em mói phải nộp yên tâm đi 03 thang thoải mái làm mà em. ko co gì phải sốt ruột đau mà cứ thoải mái mà:banana: :banana: :banana: :banana:Lê Phượng nói:Em cám ơn Anh Phong2v và mọi người trên diễn đàn nhiều...Anh phong ơi tiện thể cho E hỏi luôn nhé thế còn các BCTC và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải đợi kê khai thuế GTGT của tháng 12 xong thì mới làm được a Anh. Em thấy sốt ruột vì chưa làm bao giờ và cũng chưa biết làm gì cả. trả lời nhanh giúp E nha
phong2v nói:mình có thể hướng dẫn cho bạn một cách lách luật để ko phải nộp thuế nha, bạn sẽ ko kê khai một cái HĐ đầu ra nào đó và sau đó có gì sang tháng 12 bạn kê khai điều chỉnh tăng của cái HĐ đó hihihihi sẽ là ok
Tư vấn kiểu này có ngày em út nó bị sờ gáy mà vẫn kg hiểu vì sao? HĐ đầu ra xuất tháng trước mà tháng này đến những 10 tây mới nộp báo cáo thì lấy lý do gì mà thanh minh cho việc "bỏ quên" kg báo cáo tờ HĐ đó. Tiền thuế phát sinh trong tháng thì phải nộp thôi, thuế GTGT chỉ được kê khai đúng lúc hoặc sau chứ kg có luật nào cho kê khai trước cả, làm vậy là bạn làm mất đi nguồn thu nhập của thuế rồi. Trường hợp nếu bạn bán hàng đã xuất HĐ đầu ra mà HĐ đầu vào trong tháng chưa có thì bạn cứ viết phiếu nhập trong tháng, tháng sau lấy HĐ về kê khai thì được nhưng đối với thuế VAT thì bạn đừng có chớ dại mà làm vậynhé.phong2v nói:mình có thể hướng dẫn cho bạn một cách lách luật để ko phải nộp thuế nha, bạn sẽ ko kê khai một cái HĐ đầu ra nào đó và sau đó có gì sang tháng 12 bạn kê khai điều chỉnh tăng của cái HĐ đó hihihihi sẽ là ok
sao bạn lại lấy HĐ của tháng 12 kê khai vào tháng 11. bạn chỉ dc kê khai toán bộ hoá đơn đầu ra hoặc đầu vào của tháng 11 hoặc các hoá đơn của ba tháng trước mà bạn quên chưa kê khai thôi, chúc bạn thành công