Cứu em với.

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi congchuachuoi, 13 Tháng mười hai 2006.

2,231 lượt xem

  1. congchuachuoi

    congchuachuoi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Hàng bán ra có quy định là chiết khấu bao nhiêu % cho người mua không hay chiết khấu bao nhiêu là tùy mình?:imwithstu
    Tháng vừa rồi em kê khai báo cáo thuế sót 1 tờ hóa đơn bán ra trong tháng thì phải làm sao đây?:wall:
    Các anh chị ơi cứu em với....:lol:
     
    #1
  2. phanhoanglam

    phanhoanglam Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    haiphong
    Chiết khấu là do thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tự thỏa thuận với nhau về thời hạn chiết khấu và tỷ lệ chiết khấu sao cho có lợi nhất cho công ty mình
     
    #2
  3. phi_yen

    phi_yen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Web Kế Toán
    Thì nhớ mà bổ sung vào tờ khai tháng này nhé.
     
    #3
  4. congchuachuoi

    congchuachuoi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Nhưng trong báo cáo xuất nhập tồn, báo cáo hóa đơn bán ra của tháng em đều không kê khai hóa đơn đó.Vậy tháng sau em kê khai vào có được không?Và mình có cấn thông báo với cán bộ quản lý thuế kg?
     
    #4
  5. phi_yen

    phi_yen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Web Kế Toán
    Cứ lặng lẽ mà làm, thời hạn để kê khai là 3 tháng kể từ ngày phát hành HĐ.
     
    #5
  6. congchuachuoi

    congchuachuoi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Nhưng mà tháng sau em có phải kê khai hóa đơn đó trong tình hình sử sụng hóa đơn và báo cáo hóa đơn BÁN RA không?Mình có cần làm văn bản nào để bổ sung hóa đơn BÁn RA mà mình chưa kê khai không?
     
    #6
  7. son_ktt

    son_ktt Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Thời hạn chậm kê khai là 3 tháng mà, chưa kê thì tháng sau kê, có vấn đề gì đâu. Cứ lặng lẽ Sapa mà làm!
     
    #7
  8. congchuachuoi

    congchuachuoi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Cám ơn anh chị nhiều nhé
     
    #8
  9. hieppm

    hieppm Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Hóa đơn đầu vào thì đúng là thời hạn kê khai là 3 tháng, còn đầu ra thì chưa chắc à nha, cái này phải xem lại và có được thuế chấp nhận hay không nữa!!!

    Không chừng nó phạt cho mà la trời không thấu đó...

    Nhất là các hóa đơn bán ra cuối năm, vì điều này sẽ ảnh hưỡng đến quyết toán thuế TNDN, nếu không kê vào và giá trị hóa đơn lớn thì coi chừng thuế đó.:now:
     
    #9
  10. son_ktt

    son_ktt Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm tới 31/3 năm sau, như vậy có nghĩa rằng có 3 tháng để điều chỉnh mà. Như bên xây lắp chúng tôi cuối năm còn chẳng thèm xuất hóa đơn đầu ra nữa ấy chứ, chỉ kê khai doanh thu theo KLHT thôi. Cứ vô tư đi, chuyện nhỏ ấy mà!
     
    #10
  11. congchuachuoi

    congchuachuoi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Nghe hieppm nói mà em càng hoang mang hơn nữa.Vậy như thế nào mới đúng đây????
     
    #11
  12. thanhvunt

    thanhvunt http://thanhvunt.com

    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    10
    Nơi ở:
    Nha Trang
    hoang mang hay không thì cũng vậy rồi, cứ lặng lẽ mà kê vào đi, còn ngồi đó mà hoang mang gì nữa, nếu không kê vào cho tháng này thì chẳng nhẽ vứt đi à. Nếu khó khăn thì bị vặn vẹo, nếu không thì cứ lờ lớ lơ. Cứ thế mà làm đi nhé. Chúc bạn gan cứ to dần theo ngày tháng ... :rotfl:
     
    #12

Chia sẻ trang này