hạch toán giá trị quà được tặng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Kuta, 21 Tháng mười hai 2006.

831 lượt xem

  1. Kuta

    Kuta Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Chào mọi người,
    Mình có vấn đề này xin được trợ giúp:
    KH nước ngoài có gửi tặng Cty mình lịch năm mới, mình đã mở Tờ khai phi mậu dịch, có nộp thuế NK và VAT đầu vào. Cuối tháng đó mình cũng đã kê khai số thuế trên, đồng thời ghi vào mục doanh số chưa thuế "giá trị hàng dùng để tính VAT". Bây giờ mình ko biết phải giải quyết khoản chi phí đã kê khai đó như thế nào vì thực tế cty mình ko trả tiền. Mong mọi người chỉ giúp cách hạch toán với. Tks.
     
    #1
  2. Song Huong

    Song Huong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa
    Đưa vào chi phí hoạt động trong kỳ.

    Hạch toán:
    Nợ 156 - Các chí phí nhận hàng + ..., thuế nhập khẩu
    Có 711 - Các chí phí nhận hàng + ...
    Có 3333 - Thuế nhập khẩu

    Nợ 1331 - Thuế GTGT đầu vào
    Có 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu

    Xuất lịch sử dụng:
    Nợ các tài khoản chi phí
    Có 156

    Nộp thuế:
    Nợ 3333, 33312/ Có 111, 112

    Thân mến
     
    #2

Chia sẻ trang này