K
Chào mọi người,
Mình có vấn đề này xin được trợ giúp:
KH nước ngoài có gửi tặng Cty mình lịch năm mới, mình đã mở Tờ khai phi mậu dịch, có nộp thuế NK và VAT đầu vào. Cuối tháng đó mình cũng đã kê khai số thuế trên, đồng thời ghi vào mục doanh số chưa thuế "giá trị hàng dùng để tính VAT". Bây giờ mình ko biết phải giải quyết khoản chi phí đã kê khai đó như thế nào vì thực tế cty mình ko trả tiền. Mong mọi người chỉ giúp cách hạch toán với. Tks.
Mình có vấn đề này xin được trợ giúp:
KH nước ngoài có gửi tặng Cty mình lịch năm mới, mình đã mở Tờ khai phi mậu dịch, có nộp thuế NK và VAT đầu vào. Cuối tháng đó mình cũng đã kê khai số thuế trên, đồng thời ghi vào mục doanh số chưa thuế "giá trị hàng dùng để tính VAT". Bây giờ mình ko biết phải giải quyết khoản chi phí đã kê khai đó như thế nào vì thực tế cty mình ko trả tiền. Mong mọi người chỉ giúp cách hạch toán với. Tks.