H
Chào các bạn trong WKT, mình có việc này muốn nhờ các bạn giúp gấp.
Tháng 11 Công ty mình có xuất một HD, do kế toán bên mình viết sai
Cộng tiền hàng: 442.632d
VAT 10% : 42.263d
Tổng tiền TT : 484.895d
Trong khi đó số VAT phải là: 44.263d bị lệch 2.000đ Khi mình kê khai thuế mới phát hiện ra, mình có liên lạc với công ty mua hàng, họ nói đã kê khai thuế và nộp rồi, họ kê khai đúng số tiền trên HD, mình có nói họ hay để hủy HD đó đi, nhưng họ không chịu, vì ho không liên lạc được với Kế toán trưởng nên chưa có cách giải quyết. Nên lúc đó mình đành vẫn phải kê khai đúng số VAT đầu ra như trên HD la 42.263 đ, vì không biết phải làm như thế nào.
Bây giờ mình phải làm những gì tiếp theo, mong các bạn giúp đỡ!:wall:
HD viết sai đó? Kê khai đã nộp ở tháng trước??? Chắc người quản lý thuế của Công ty mình sẽ nghĩ rằng KT của công ty này không biết gì, thấy sai mà vẫn kê khai, vì mình mới kê khai tháng đầu tiên. :wall:
Tháng 11 Công ty mình có xuất một HD, do kế toán bên mình viết sai
Cộng tiền hàng: 442.632d
VAT 10% : 42.263d
Tổng tiền TT : 484.895d
Trong khi đó số VAT phải là: 44.263d bị lệch 2.000đ Khi mình kê khai thuế mới phát hiện ra, mình có liên lạc với công ty mua hàng, họ nói đã kê khai thuế và nộp rồi, họ kê khai đúng số tiền trên HD, mình có nói họ hay để hủy HD đó đi, nhưng họ không chịu, vì ho không liên lạc được với Kế toán trưởng nên chưa có cách giải quyết. Nên lúc đó mình đành vẫn phải kê khai đúng số VAT đầu ra như trên HD la 42.263 đ, vì không biết phải làm như thế nào.
Bây giờ mình phải làm những gì tiếp theo, mong các bạn giúp đỡ!:wall:
HD viết sai đó? Kê khai đã nộp ở tháng trước??? Chắc người quản lý thuế của Công ty mình sẽ nghĩ rằng KT của công ty này không biết gì, thấy sai mà vẫn kê khai, vì mình mới kê khai tháng đầu tiên. :wall:
Sửa lần cuối: