Mọi người cho mình hỏi là khi nào thì sẽ không kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất ạ?
Chào bạn,
Bạn kết chuyển 154 sang 155 rồi mới sang 632 chứ, sao lại kết chuyển thẳng từ 154 sang 632 vậy?
7. Đối với đơn vị có chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung sang TK 154, khi xác định được chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào giá thành sản phẩm, kế toán phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không được tính vào trị giá hàng tồn kho) mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán, ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang (Trường hợp đã kết chuyển chi phí từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).
8. Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ, ghi:
Nợ TK 155 - Thành phẩm
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.
9. Trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người mua hàng (Sản phẩm điện, nước. . .), ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.
Bạn nói rõ hơn ( ...Công ty của em là công ty sản xuất .. ) là SX cái gì? có cần nhập kho không? để mọi người dễ trả lời.các anh chị cho em hỏi với ak. Công ty của em là công ty sản xuất nhưng có tháng 7 không tính giá thành mà xuất bán hàng hóa . Vậy em phải xử lý thế nào với tài khoản 154 của tháng đấy để khỏi dư sang những tháng sau nữa ak
ôi chết tớ cũng làm vậy nè. cty tớ 2014 chưa có daonh thu gì hết, chua làm gì hết, chỉ có tiền lương công nhân tự sửa chữa xưởng thì mình vào 154 và k/c luôn vào 632 rồi treo trên BCTC nè. nHư vậy có đúng không cả nhà?Ðề: Kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất
Chào bạn,
Bạn kết chuyển 154 sang 155 rồi mới sang 632 chứ, sao lại kết chuyển thẳng từ 154 sang 632 vậy?
Ho ANh Hue ơi thế mình phải kết chuyển theo từng lô hàng hả?Bạn nói rõ hơn ( ...Công ty của em là công ty sản xuất .. ) là SX cái gì? có cần nhập kho không? để mọi người dễ trả lời.
- Nếu phải nhập kho thì từ 154 sang 155 khi bán SP từ 155 sang 632.
- nếu không nhập kho thì khi xuất bán SP từ 154 sang 632
ôi chết tớ cũng làm vậy nè. cty tớ 2014 chưa có daonh thu gì hết, chua làm gì hết, chỉ có tiền lương công nhân tự sửa chữa xưởng thì mình vào 154 và k/c luôn vào 632 rồi treo trên BCTC nè. nHư vậy có đúng không cả nhà?
k phải cty em không phải là Xl đâu ah, bên em là gia công, nhưng chưa có việc làm chỉ tuyển mấy nam vào sửa chữa nhà xưởng thui ah nên em mới hạch toán vậy ah. Cả nhà cho em ý kiến ah? em K/c vào 632 rồi 632 k/c sang 911 chứ không treo ở 632 đâu ah, chỉ treo ở 154 thui ah- Các DN hoạt động XL thì HT có 154 nợ 632, bút toán này chỉ xuất hiện khi SP XL hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc bán.
- Tài khoản 632 không có số dư. Bạn HT: ( .. tự sửa chữa xưởng thì mình vào 154 và k/c luôn vào 632 rồi treo trên BCTC .. ) là chưa đúng.
k phải cty em không phải là Xl đâu ah, bên em là gia công, nhưng chưa có việc làm chỉ tuyển mấy nam vào sửa chữa nhà xưởng thui ah nên em mới hạch toán vậy ah. Cả nhà cho em ý kiến ah? em K/c vào 632 rồi 632 k/c sang 911 chứ không treo ở 632 đâu ah, chỉ treo ở 154 thui ah
Nếu chỉ S/C nhà xưởng giá trị nhỏ HT nợ 242 phân bổ dần không cần tính GT làm gì.