Kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất

  • Thread starter oanhngo511
  • Ngày gửi
O

oanhngo511

Sơ cấp
20/8/13
32
0
6
26
tphcm
#1
Mọi người cho mình hỏi là khi nào thì sẽ không kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất ạ?
 
H

HUYEN TRAN

Guest
#2
Ðề: Kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất

Mọi người cho mình hỏi là khi nào thì sẽ không kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất ạ?
Chào bạn,
Bạn kết chuyển 154 sang 155 rồi mới sang 632 chứ, sao lại kết chuyển thẳng từ 154 sang 632 vậy?
 
V

Vân Nguyễn

Guest
#3
Ðề: Kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất

Chào bạn,
Bạn kết chuyển 154 sang 155 rồi mới sang 632 chứ, sao lại kết chuyển thẳng từ 154 sang 632 vậy?
Không nhập kho thì không bắt buộc qua Tk 155 mà bạn
7. Đối với đơn vị có chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung sang TK 154, khi xác định được chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào giá thành sản phẩm, kế toán phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không được tính vào trị giá hàng tồn kho) mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang (Trường hợp đã kết chuyển chi phí từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).

8. Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ, ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

9. Trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người mua hàng (Sản phẩm điện, nước. . .), ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.
 
T

Tuyết18101991

Sơ cấp
18/11/14
1
0
1
27
#4
các anh chị cho em hỏi với ak. Công ty của em là công ty sản xuất nhưng có tháng 7 không tính giá thành mà xuất bán hàng hóa . Vậy em phải xử lý thế nào với tài khoản 154 của tháng đấy để khỏi dư sang những tháng sau nữa ak
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,180
1,233
113
Hoa Binh
#5
các anh chị cho em hỏi với ak. Công ty của em là công ty sản xuất nhưng có tháng 7 không tính giá thành mà xuất bán hàng hóa . Vậy em phải xử lý thế nào với tài khoản 154 của tháng đấy để khỏi dư sang những tháng sau nữa ak
Bạn nói rõ hơn ( ...Công ty của em là công ty sản xuất .. ) là SX cái gì? có cần nhập kho không? để mọi người dễ trả lời.
- Nếu phải nhập kho thì từ 154 sang 155 khi bán SP từ 155 sang 632.
- nếu không nhập kho thì khi xuất bán SP từ 154 sang 632
 
L

Le tuyet bay

Thành viên thân thiết
2/4/13
189
48
28
Thanh Hoa
#6
Mọi người cho mình hỏi là khi nào thì sẽ không kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất ạ?
Mình xin trả lời như sau : Đối với sản phẩm chưa hoàn thành ( SP dở dang) thì chi phí tập hợp ở TK 154 khi đó chưa kết chuyển. Khi SP hoàn thành phải nhập kho :Ghi Nợ TK 155 có TK 154 Giá trị sản phẩm hoàn thành
- Khi có SP nhập kho thì mới có SP để bán
- Khi bán Thì phản ánh giá vốn ghi : Nợ 632 có 155 và phản ánh doanh thu Nợ TK 131 hoặc 111 có TK 511;3331
 
T

thuychungsonsac

Sơ cấp
26/12/14
55
0
6
29
#7
Ðề: Kết chuyển 154 sang 632 đối với công ty sản xuất



Chào bạn,
Bạn kết chuyển 154 sang 155 rồi mới sang 632 chứ, sao lại kết chuyển thẳng từ 154 sang 632 vậy?
ôi chết tớ cũng làm vậy nè. cty tớ 2014 chưa có daonh thu gì hết, chua làm gì hết, chỉ có tiền lương công nhân tự sửa chữa xưởng thì mình vào 154 và k/c luôn vào 632 rồi treo trên BCTC nè. nHư vậy có đúng không cả nhà?
 
T

thuychungsonsac

Sơ cấp
26/12/14
55
0
6
29
#8
Bạn nói rõ hơn ( ...Công ty của em là công ty sản xuất .. ) là SX cái gì? có cần nhập kho không? để mọi người dễ trả lời.
- Nếu phải nhập kho thì từ 154 sang 155 khi bán SP từ 155 sang 632.
- nếu không nhập kho thì khi xuất bán SP từ 154 sang 632
Ho ANh Hue ơi thế mình phải kết chuyển theo từng lô hàng hả?
Chết thật mình cứ ngĩ cuối năm mới k/c tk 154 này
 
N

nhanchia

Thành viên thân thiết
29/5/07
285
69
28
BRATISLAVA
#9
Đúng như Le tuyet bay #6-Nhiều 154 tập hợp lại mới được 1 đơn vị 155 Sản phẩm ,thành phẩm.tính giá vốn thường tính cho 1 đơn vị tính rồi tập hợp lại nguyên kỳ khi xuất ra bán- Giá vốn xuất hiện khi có doanh thu- 632 kết chuyển thẳng 154 không thuyết phục !
 
N

nhanchia

Thành viên thân thiết
29/5/07
285
69
28
BRATISLAVA
#10
Quảng cáo của hoangthihongminh bị Moderator xóa bên kia, sao bên này vẫn còn ?
 
Thích: Hien
H

HoaiThuong9x

Sơ cấp
10/11/11
17
1
3
Hồ Chí Minh
#11
bạn hoangthihongminh chia sẻ thông tin về hội thảo đúng chổ tí được không?. Trong khi mấy bạn đang bàn luận về chủ đề 154 kc sang 632 sôi nỗi, tự nhiên bạn cho thông tin hội thảo lên làm mấy cả hứng.
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,180
1,233
113
Hoa Binh
#12
ôi chết tớ cũng làm vậy nè. cty tớ 2014 chưa có daonh thu gì hết, chua làm gì hết, chỉ có tiền lương công nhân tự sửa chữa xưởng thì mình vào 154 và k/c luôn vào 632 rồi treo trên BCTC nè. nHư vậy có đúng không cả nhà?
- Các DN hoạt động XL thì HT có 154 nợ 632, bút toán này chỉ xuất hiện khi SP XL hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc bán.
- Tài khoản 632 không có số dư. Bạn HT: ( .. tự sửa chữa xưởng thì mình vào 154 và k/c luôn vào 632 rồi treo trên BCTC .. ) là chưa đúng.
 
T

thuychungsonsac

Sơ cấp
26/12/14
55
0
6
29
#13
- Các DN hoạt động XL thì HT có 154 nợ 632, bút toán này chỉ xuất hiện khi SP XL hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc bán.
- Tài khoản 632 không có số dư. Bạn HT: ( .. tự sửa chữa xưởng thì mình vào 154 và k/c luôn vào 632 rồi treo trên BCTC .. ) là chưa đúng.
k phải cty em không phải là Xl đâu ah, bên em là gia công, nhưng chưa có việc làm chỉ tuyển mấy nam vào sửa chữa nhà xưởng thui ah nên em mới hạch toán vậy ah. Cả nhà cho em ý kiến ah? em K/c vào 632 rồi 632 k/c sang 911 chứ không treo ở 632 đâu ah, chỉ treo ở 154 thui ah
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,180
1,233
113
Hoa Binh
#14
k phải cty em không phải là Xl đâu ah, bên em là gia công, nhưng chưa có việc làm chỉ tuyển mấy nam vào sửa chữa nhà xưởng thui ah nên em mới hạch toán vậy ah. Cả nhà cho em ý kiến ah? em K/c vào 632 rồi 632 k/c sang 911 chứ không treo ở 632 đâu ah, chỉ treo ở 154 thui ah
Nếu chỉ S/C nhà xưởng giá trị nhỏ HT nợ 242 phân bổ dần không cần tính GT làm gì.
 
T

thuychungsonsac

Sơ cấp
26/12/14
55
0
6
29
#15
Nếu chỉ S/C nhà xưởng giá trị nhỏ HT nợ 242 phân bổ dần không cần tính GT làm gì.
Tổng giá trị s/c hết 80trđồng, em hạch toán các hóa đơn khi mua NVL để s/c là Nợ 241/Có 111, khi xong em hạch toán NỢ 242/ Có 241. Khi phan bổ chi phí này em hạch toán Nợ 154/Có 242.
Đồng thời chí phí lương của 3 người S/C nhà xưởng đó (em mở chi tiết Tk 154 thành 1541: CP nhân công trực tiếp
1542: CP điện, nước
1543: CP NVL
1544: CP sửa chữa) em hạch toán là nợ TK 1541/Có 334,; tiền điện em chia hóa đơn mỗi tháng theo tỷ lệ 30%phân xưởng( 1542), 70% chi phí quản lý (6422). Như vậy có đúng không cả nhà, cho em ý kiến ah?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều