T
tiểu my
Guest
Các anh chị giúp em tình huống này với! Ví dụ như năm ngoái Cty em lổ 100.000.000đ , nhưng đầu năm ngoái đã nộp tạm số thuế TNDN là 8.000.000đ. Đến năm nay Cty em lời 50.000.000đ , như vậy có phải Cty em được chuyện lổ là 50.000.000đ ko? Còn 8.000.000đ tạm nộp năm ngoái có phải vẫn để ở Nợ TK 3334 ko? Riêng trên bảng Cân đối kế toán có phải chỉ tiêu " Thuế và các khoản phải nộp nhà nước" ở Số Cuối Kỳ em để -8000.000.000đ ko vậy?
MOng các anh chị trả lời giúp em với!!!!!!!!!!!!!!
MOng các anh chị trả lời giúp em với!!!!!!!!!!!!!!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: