Doanh thu tài chính kê khai ở chỉ tiêu nào trên Tờ khai thuế TNDN?

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi chi kka, 9 Tháng một 2007.

2,268 lượt xem

  1. chi kka

    chi kka Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Trong tờ khai thuế TNDN em không thấy cột dành cho doanh thu tài chính vậy cho em hỏi sẽ để nó vào đâu và có văn bản nào nói đến vấ đề này
     
    Last edited: 9 Tháng một 2007
    #1
  2. Dang Tien Thanh

    Dang Tien Thanh Mr_Nup

    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tuyệt tình cốc
    Trong tờ khai tự quyết toán thúê TNDN (mẫu số 04/TNDN, chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính nằm ở ô thứ 3, mã số A8.
    thân!
     
    #2
  3. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Nhầm rồi bác! Tờ khai thuế TNDN # Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN.

    Vì chi phí tài chính được đưa lên hoạt động kinh doanh nên đối với doanh thu tài chính, bạn kê khai vào mã số 01, hoặc có thể chèn một dòng vào trước dòng chi phí tài chính (nếu bác thuế nào không dập khuôn thì ổn).

    Vì mẫu biểu đơn giản nên không có hướng dẫn kê khai đối với tờ khai này.
     
    #3
  4. Dang Tien Thanh

    Dang Tien Thanh Mr_Nup

    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tuyệt tình cốc
    Đúng là nhầm thật, sorry nha!
     
    #4
  5. kinggai

    kinggai Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    YB
    Có lẽ người soạn mẫu bị thiếu nên ko có chỉ tiêu DTHDTC
    các bác có thấy cái mẫu " báo cáo kết quả HDKD" theo QD 48 ko? chỉ có chỉ tiêu " chi phí quản lý kinh doanh" mà ko tách riêng: chi phí bán hàng, chi phí qldn
     
    #5
  6. Theo QĐ 48, TK 642 la TK CP quản lý kinh doanh có 2 tiểu khoản là CP bán hàng và CP QLDN nên BCKQ HDKD như vậy thì có sao đâu nhỉ?
     
    #6
  7. anhdn

    anhdn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Chào các bác
    cho em hỏi với, đối với phần chiết khấu thanh toán bình thường em chỉ cần có bản thông báo của nhà cung cấp( có dấu và chữ ký của NCC) là em có thể hạch toán luôn vào TK515, khi kiểm toán thì bên kiểm toán họ trả lời là hòan tòan được và CK thanh toán toàn phần không thể hiện trên hđtc. Nhưng 1 số nhà cung cấp họ lại bảo bên quản lý thuế họ hướng dẫn là bên em phải viết hóa đơn tiền CKTT này cho bên NCC thì mới được hạch toán. Em chẳng tìm thấy thông tư nào hướng dân vậy.
    Vậy bác nào biết giúp em với
     
    #7

Chia sẻ trang này