E chào cả nhà
e có 1 vướng mắc nhỏ mong cả nhà chỉ giúp e nhé. Tháng 5 này bên e phải kiểm định lô hàng xuất cho khách lên phát sinh thêm mấy HĐ GTGT về phí kiểm định. giờ mấy HĐ này e hạch toán như nào ạ. Cho thẳng 632 hay là để 6421 ạ. Bác nào pít chỉ dùm e nhé,e mới ra trg nên cũng chưa vững lắm.bên e dùng Misa các bác nhé. Cảm ơn cả nhà
e có 1 vướng mắc nhỏ mong cả nhà chỉ giúp e nhé. Tháng 5 này bên e phải kiểm định lô hàng xuất cho khách lên phát sinh thêm mấy HĐ GTGT về phí kiểm định. giờ mấy HĐ này e hạch toán như nào ạ. Cho thẳng 632 hay là để 6421 ạ. Bác nào pít chỉ dùm e nhé,e mới ra trg nên cũng chưa vững lắm.bên e dùng Misa các bác nhé. Cảm ơn cả nhà