Kê khai thiếu doanh số bán hàng thì phải điều chỉnh ntn?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi ketoanast, 18 Tháng một 2007.

2,946 lượt xem

  1. ketoanast

    ketoanast Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp Ha Noi
    Làm ơn cứu mình với. Ngày 10/1/07 mình nộp tờ khai thuế tháng 12/06, hôm nay mình kiểm tra lại thì thấy hàng hóa dịch vụ bán ra của mình thiếu mất 2tr do quên chưa cộng ở dưới, trong khi đó ở cột thuế GTGT của mình thì vẫn đúng,túc là kê khai để nộp thuế thì đúng,còn thu nhập thì sai. Vậy cho mình hỏi mình muốn điều chỉnh tăng thì phải làm như thế nào,có phải làm tờ giải trình tờ khai thuế máu 02 ko,và làm như thế nào. Mình cảm ơn trước nhé
    Thankssss soo muchh!!!!
     
    Last edited: 18 Tháng một 2007
    #1
  2. vu minh

    vu minh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Ở tờ khai tháng 01/07, bạn thêm số điều chỉnh tăng ở ô 34 và làm thêm tờ giải trình nêu rõ lý do điều chỉnh.

    Nhưng theo mình thì bạn có thể không cần điều chỉnh tăng phần doanh thu ở tờ khai vì số thuế bạn đã khai đúng rồi.

    Vài ý tham khảo cùng bạn.

    Thân.
     
    #2
  3. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Tất nhiên, sự sai sót không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ của DN nhưng trên Tờ khai thuế GTGT đã có chỉ tiêu điều chỉnh đối với giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào hoặc bán ra nên vẫn phải điều chỉnh lại kèm theo giải trình.

     
    #3
  4. ketoanast

    ketoanast Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp Ha Noi
    Cảm ơn các bạn nhiều. Tóm lại là ở tờ khai thuế GTGT tháng 1 mình sẽ điều chỉnh tăng. Và kèm theo bảng giải trình nữa hở. Thanks so much !!!!!
     
    #4
  5. cophuong

    cophuong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Nếu mình kê khai sót một hóa đơn bán ra từ tháng 4/2006 đến nay mới phát hiện ra thì minh điều chỉnh trên tờ khai tháng 1/2007 và nộp kèm bản giải trình có được không? Có văn bản nào quy định về thời hạn điều chỉnh không, các bạn giúp mình nhé!
     
    #5
  6. theo mình biết thì những hóa đơn được kê khai trong vòng 3 tháng. Còn trường hợp quá hạn minh kh rõ
     
    #6
  7. teppi135

    teppi135 Không nản chí

    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Bạn điều chỉnh trên tờ khai T1/2007 và lập Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2006 (mẫu 11/GTGT) để giải trình.
    Bạn nộp trong T2 này vẫn kịp đấy. Hình như thời hạn lập Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2006à 28/2/2007 thì phải. Mình ko nhớ chắc chắn lắm

    Thân

    Đấy chỉ là thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào thôi bạn ạ, nếu quá thời hạn này thì bạn ko được khấu trừ đầu vào mà phải đưa vào chi phí.
    Còn thuế GTGT đầu ra mà sót thì bạn bị quy vào tội trốn thuế đấy, thế nên cố mà đưa điều chỉnh vào để mà nộp cho Cơ quan thuế.
    Thân
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2007
    #7
  8. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Quả thật, bạn nhớ không chắc chắn lắm! Nếu phát hiện ra sai sót về thuế GTGT từ tháng 4/2006 thì điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) và lập Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT (mẫu 02A/GTGT) tháng 02/2007. Không còn Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm nữa.

     
    #8

Chia sẻ trang này