lập bảng cân đối kế toán để làm báo cáo tài chính

saoleloilsn

Sơ cấp
cả nhà ơi cho em hỏi tài khoản phải trả cho người bán có bao giờ dư nợ không? ví dụ như công ty em trả tiền cho người bán trước khi lấy hàng về khoảng 7 ngày thì em hạch toán như thế này có đúng không ? N331,c 111.
cuối kỳ TK331 dư bên nợ thì khi lập bảng cân đối TK phải làm như thế nào , ghi số âm có được không? cả nhà chỉ giúp em với
 
Bạn hạch toán thế đúng ròi nhung cuối kỳ lập BCĐKT thì để ở mục các khoản phải thu Phần trả trc cho người bán, cung cấp mã só 132 ấy. Trên bảng CĐKT ngoài giá trị hao mòn ko có phần nào có thể ghi âm dc.
 
tài khoản phải trả cho nguoi bán là tài khoản luõng tính nên có thể d­u nợ hoặc du có. Du nợ khi công ty bạn trả trước cho người bán.hạch toán nh­u bạn là đúng rồi. khi lên bảng cân đối kế toán só du bên nợ đua vào chỉ tiêu trả truóc cho nguòi bán.
 
các anh chị ơi.ai có mẫu báo cáo, lưu chuyển tiền tệ, quyết toaán thuế, bảng cân đối.. làm ơn gửi cho em theo địa chỉ: chuot_trang_jojo@yahoo.com
à nếu làm bằng excel thì càng tốt ạ
em cam ơn nhiều ạ.
 
Lê Phượng nói:
làm ơn gửi giúp em một bản theo địa chỉ hoabattuph@yahoo.com.
Em cám ơn nhiều
Em có thể đến cơ quan thuế nơi em công tác để hỏi mua 01 đĩa các biểu mẫu báo cáo thuế, có đầy đủ ở trong đĩa này rất tiện dùng em ạ!
 
Ủa sao mình và bạn có nick giống nhau thể nhỉ? Lâu rồi mình mới lên diễn đàn, thấy nick hailuavud tưởng đâu mình có viết bài gì, ai dè đâu là nick của người khác, vậy là mình có phải là anh hay chị em sinh đôi ko nhỉ?. Cái vụ này để hỏi thăm bác Tâm nhé.

Hailuavud
 
Back
Top