lập bảng cân đối kế toán để làm báo cáo tài chính

  • Thread starter saoleloilsn
  • Ngày gửi
S

saoleloilsn

Guest
28/11/06
18
0
0
45
thanhpholangson
cả nhà ơi cho em hỏi tài khoản phải trả cho người bán có bao giờ dư nợ không? ví dụ như công ty em trả tiền cho người bán trước khi lấy hàng về khoảng 7 ngày thì em hạch toán như thế này có đúng không ? N331,c 111.
cuối kỳ TK331 dư bên nợ thì khi lập bảng cân đối TK phải làm như thế nào , ghi số âm có được không? cả nhà chỉ giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Bạn hạch toán thế đúng ròi nhung cuối kỳ lập BCĐKT thì để ở mục các khoản phải thu Phần trả trc cho người bán, cung cấp mã só 132 ấy. Trên bảng CĐKT ngoài giá trị hao mòn ko có phần nào có thể ghi âm dc.
 
N

nguyễn mai

Guest
tài khoản phải trả cho nguoi bán là tài khoản luõng tính nên có thể d­u nợ hoặc du có. Du nợ khi công ty bạn trả trước cho người bán.hạch toán nh­u bạn là đúng rồi. khi lên bảng cân đối kế toán só du bên nợ đua vào chỉ tiêu trả truóc cho nguòi bán.
 
M

miendatvo

Guest
18/1/07
11
0
0
Trên bảng CDKT còn có TK 421 ghi âm nữa nếu lỗ.

Thân
 
H

hong van_jojo

Guest
22/1/07
2
0
0
41
Ha Noi
các anh chị ơi.ai có mẫu báo cáo, lưu chuyển tiền tệ, quyết toaán thuế, bảng cân đối.. làm ơn gửi cho em theo địa chỉ: chuot_trang_jojo@yahoo.com
à nếu làm bằng excel thì càng tốt ạ
em cam ơn nhiều ạ.
 
H

hailuavud

Guest
15/9/05
16
0
1
HCM
Lê Phượng nói:
làm ơn gửi giúp em một bản theo địa chỉ hoabattuph@yahoo.com.
Em cám ơn nhiều
Em có thể đến cơ quan thuế nơi em công tác để hỏi mua 01 đĩa các biểu mẫu báo cáo thuế, có đầy đủ ở trong đĩa này rất tiện dùng em ạ!
 
H

hailuavud

Guest
15/9/05
16
0
1
HCM
Ủa sao mình và bạn có nick giống nhau thể nhỉ? Lâu rồi mình mới lên diễn đàn, thấy nick hailuavud tưởng đâu mình có viết bài gì, ai dè đâu là nick của người khác, vậy là mình có phải là anh hay chị em sinh đôi ko nhỉ?. Cái vụ này để hỏi thăm bác Tâm nhé.

Hailuavud
 

Xem nhiều