S
cả nhà ơi cho em hỏi tài khoản phải trả cho người bán có bao giờ dư nợ không? ví dụ như công ty em trả tiền cho người bán trước khi lấy hàng về khoảng 7 ngày thì em hạch toán như thế này có đúng không ? N331,c 111.
cuối kỳ TK331 dư bên nợ thì khi lập bảng cân đối TK phải làm như thế nào , ghi số âm có được không? cả nhà chỉ giúp em với
cuối kỳ TK331 dư bên nợ thì khi lập bảng cân đối TK phải làm như thế nào , ghi số âm có được không? cả nhà chỉ giúp em với

