Đ
Đặng Quỳnh Nga
Guest
- 2/10/14
- 1
- 0
- 1
- 36
Chào các bạn! mình đang có 1 thắc mắc nhờ các bạn tư vấn giúp mình với!
Hiện nay công ty mình đang tiến hành làm báo cáo tài chính để phục vụ bàn giao <Mình làm về công nợ trong hệ thống kế toán tại công >
Chị KTT trưởng yêu cầu làm các biên bản đối chiếu công nợ ( 131,331,136,336 ,138,338 ,141 ). Các BB đối chiếu công nợ TK 131, 136,141, 331,336 mình đã làm xong ! nhưng còn tài khoản 138, 338 là các khoản phải thu , phải tra khác không có đối tượng cụ thể thì làm BB đối chiếu công nợ như thế nào ah?
Hiện nay công ty mình đang tiến hành làm báo cáo tài chính để phục vụ bàn giao <Mình làm về công nợ trong hệ thống kế toán tại công >
Chị KTT trưởng yêu cầu làm các biên bản đối chiếu công nợ ( 131,331,136,336 ,138,338 ,141 ). Các BB đối chiếu công nợ TK 131, 136,141, 331,336 mình đã làm xong ! nhưng còn tài khoản 138, 338 là các khoản phải thu , phải tra khác không có đối tượng cụ thể thì làm BB đối chiếu công nợ như thế nào ah?