H
HEPL!!! anh /chị ơi!! em đang rất đau khổ và vật vã với Phương phát tính thuế,
Chẵn là cty e mới chuyển sang PP tính thuế khấu trừ trong Tháng 10( trước đo tính thuế theo PP trực tiếp). Nhưng trong tháng 10 e có 1 cái HĐ VAT đầu vào T9, e có được kê VAT của nó vào tháng 10 k? hay phải để nó lại trong tháng 9?? giúp e với!! ý em là em muốn cho nó vào tháng 10 ,để khấu trừ với thuế VAT đầu ra tháng 10 có đc k?
Chẵn là cty e mới chuyển sang PP tính thuế khấu trừ trong Tháng 10( trước đo tính thuế theo PP trực tiếp). Nhưng trong tháng 10 e có 1 cái HĐ VAT đầu vào T9, e có được kê VAT của nó vào tháng 10 k? hay phải để nó lại trong tháng 9?? giúp e với!! ý em là em muốn cho nó vào tháng 10 ,để khấu trừ với thuế VAT đầu ra tháng 10 có đc k?