H
Công ty thuộc diện phải báo cáo thuế quý từ tháng 7/2013, do lỗi em cập nhật thông tin trễ cho nên mãi đến từ tháng 1/2014 em mới bắt đầu báo cáo quý
Người quản lý thuế yêu cầu em phải nộp lại báo cáo quý 3,4/2013, trong quá trình làm lại, em kiểm tra thấy có 1 hóa đơn VAT 5% thế mà lúc trước em lại báo cáo là 10% số tiền chỉ có 2 triệu thôi. Giờ thì con số chênh lệch như thế em phải xử lý thế nào, mong anh chị nhà mình chỉ cho em
Người quản lý thuế yêu cầu em phải nộp lại báo cáo quý 3,4/2013, trong quá trình làm lại, em kiểm tra thấy có 1 hóa đơn VAT 5% thế mà lúc trước em lại báo cáo là 10% số tiền chỉ có 2 triệu thôi. Giờ thì con số chênh lệch như thế em phải xử lý thế nào, mong anh chị nhà mình chỉ cho em