hạch toán thuế GTGT của phí ngân hàng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi salemok, 24 Tháng ba 2007.

2,657 lượt xem

  1. salemok

    salemok Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Ha noi
    Hàng thàng Cty mình khi chuyển tiền thường mất một khoản phí khoản vài tram ngàn. thuế GTGT của khoản phí đó khoảng vài chục ngàn (10%). Hàng tháng mình có phải kế vào bảng kê khai thuế tháng 03 khong. Bình thường mình không kê. còn khoản thuế đó vì nhỏ quá nên mình cọng luôn vào khoản phí NH và cho tát cả vao 642. Vậy có được không
     
    #1
  2. thanhlan

    thanhlan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Tp. Hồ Chí Minh
    Bạn vẫn kê khai thuế mẫu 03/GTGT bình thường nha.
     
    #2
  3. The Hoang

    The Hoang Kế Toán Dạo Staff Member

    Bài viết:
    2,160
    Đã được thích:
    167
    Nơi ở:
    Sài Gòn - Phan Thiết
    Các phiếu thu tiền của ngân hàng có thuế GTGT đó được xem là 1 dạng hóa đơn đặc thù đó bạn. Bạn xem kỹ lại sẽ thấy có đầy đủ các chỉ tiêu qui định của 1 hóa đơn VAT. Do đó, bạn vẫn có thể kê khai khấu trừ thuế được.
    Bạn cũng có thể không kê khai thuế cũng ko sao. Vì nếu kê khai thì thuế sẽ quan tâm vì phần này nếu âm thì được hoàn mà, kiểm tra phiền phức lắm mà lại số tiền ít. Được khấu trừ mà bạn ko khấu trừ thì mấy bác thuế ...chịu lắm :) nhưng bác Boss của bạn thì thường sẽ nhăn nhó bạn đó.(mình nghĩ là vậy ko biết các bạn khác nghĩ sao nhỉ?)
    Về khoản phí NH thì theo mình nên đưa vào chi phí hoạt động tài chính thì êm hơn đó bạn
     
    #3
  4. tanphuc

    tanphuc Con trai miệt vườn

    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
    Bán nói đúng rồi, Nhưng nên đưa vào 642 mới đúng. cái nào liên quan đến tài chính bạn mới đưa vô 635
     
    #4
  5. duyvudn

    duyvudn Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Ở công ty mình hàng tháng vẫn có chi phí chuyển khoản NH, mình hạch toán vào TK 642 và tách phần thuế GTGT ra,cuối tháng vãn đưa vào bảng 03 đó bạn.
     
    #5

Chia sẻ trang này