M
Trong giấy phép ĐKKD tổng góp vốn của GĐ + ông A là 1 tỷ đồng (30% tiền, 70% tài sản), nhưng thực tế k có tài sản, k có biên bản góp vốn chi tiết cụ thể. GĐ bảo lấy các hóa đơn đầu vào mua hàng làm tài sản. các hóa đơn này là các mặt hàng mà Cty hiện đang kinh doanh. Nhưng trong hóa đơn lại ghi tên Cty. VÀ lúc cộng tổng trị giá các hóa đơn này lên đến 2 tỷ. nghĩa là quỹ góp vốn phải ít nhất là 2 tỷ. Mình đành tạm thời phân bổ thế này, liệu có hợp lý?
- Ban đầu GĐ góp 70% (tháng 12/06)
- Sang tháng 1/07: ông A góp 30%, ông GĐ góp 1 tỷ
- Đồng thời làm biên bản góp vồn
đúng ra phải ghi tồn quỹ TM là 30%, nhưng chẳng có căn cứ gì để xác nhận các bác ấy góp tài sản cả. và thế là trong BCTC năm 2006, mình để tồn quỹ là 30%. Sang đầu năm nay mình phan bổ góp vốn như đã nói trên. Còn các mặt hàng kia, thực chất là để bán, nên mình đưa hết vào Tk 156.
Mình nên thế nào? mong lời khuyên của members. Tks.
- Ban đầu GĐ góp 70% (tháng 12/06)
- Sang tháng 1/07: ông A góp 30%, ông GĐ góp 1 tỷ
- Đồng thời làm biên bản góp vồn
đúng ra phải ghi tồn quỹ TM là 30%, nhưng chẳng có căn cứ gì để xác nhận các bác ấy góp tài sản cả. và thế là trong BCTC năm 2006, mình để tồn quỹ là 30%. Sang đầu năm nay mình phan bổ góp vốn như đã nói trên. Còn các mặt hàng kia, thực chất là để bán, nên mình đưa hết vào Tk 156.
Mình nên thế nào? mong lời khuyên của members. Tks.
Sửa lần cuối: