T
Cty em áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Tháng 4 có ký hợp đồng nhập hàng ở Trung Quốc, hình thức thanh toán T/T. Đợt 1 thánh toán trước 30% vào tháng 4, sau khi họ làm xong hàng sẽ thanh toán 70% (vào tháng 5) tiền hàng còn lại rồi họ mới gửi hàng. Nhập hàng theo EXW ạ. Đến tháng 8/6 mới có tờ khai hải quan, và nộp vào ngân sách nhà nước tiền thuế GTGT hàng NK.
Cty có nhờ cty B vận chuyển hàng về và sau khi hàng về họ xuất hóa đơn cho bên e trị giá 10.416.220 đồng để hàng về tận kho bên cty. Như thế em phải hạch toán cho lô hàng này như thế nào ạ? Vì số tiền hàng trên tờ khai hải quan khác với số tiền ngân hàng thanh toán cho bên bán. hic, tùm lum con số, em ko biết xử sao cho đúng. Mong anh (chị) chỉ giúp dùm em. Đồng thời, em ko rõ em phải dựa vào giấy tờ nào để xuất hóa đơn đầu ra cho khách? Em cảm ơn nhiều ạ?
Cty có nhờ cty B vận chuyển hàng về và sau khi hàng về họ xuất hóa đơn cho bên e trị giá 10.416.220 đồng để hàng về tận kho bên cty. Như thế em phải hạch toán cho lô hàng này như thế nào ạ? Vì số tiền hàng trên tờ khai hải quan khác với số tiền ngân hàng thanh toán cho bên bán. hic, tùm lum con số, em ko biết xử sao cho đúng. Mong anh (chị) chỉ giúp dùm em. Đồng thời, em ko rõ em phải dựa vào giấy tờ nào để xuất hóa đơn đầu ra cho khách? Em cảm ơn nhiều ạ?

