Xuất hóa đơn trả lại hàng đã mua

trangnhung312

Trung cấp
Chào cả nhà, em có gằng trường hợp như thế này mọi người giúp em với ạ
Công ty em có mua 1 lô thiết bị cho phòng hóa nghiệm. bên bán đã xuất hóa đơn cho bên em, nhưng có 1 số mặt hàng bên em không cần dùng đến nên bên em yêu cầu trả lại. Bên bán yêu cầu bên em phải xuất hóa đơn cho số hàng bị trả lại đó. Nhưng số hàng mà bên em mua không phải hàng hóa mà là TSCĐ và CCDC . Vậy cho em hỏi bên em có được xuất hóa đơn trả lại hàng bán hay không.
 
Chào cả nhà, em có gằng trường hợp như thế này mọi người giúp em với ạ
Công ty em có mua 1 lô thiết bị cho phòng hóa nghiệm. bên bán đã xuất hóa đơn cho bên em, nhưng có 1 số mặt hàng bên em không cần dùng đến nên bên em yêu cầu trả lại. Bên bán yêu cầu bên em phải xuất hóa đơn cho số hàng bị trả lại đó. Nhưng số hàng mà bên em mua không phải hàng hóa mà là TSCĐ và CCDC . Vậy cho em hỏi bên em có được xuất hóa đơn trả lại hàng bán hay không.

Lập biên bản trả hàng và xuất hóa đơn trả lại bình thường bạn nhé.
 
Không cần quan tâm là TSCĐ hay công ty có kinh doanh mặt hàng đấy ko (có được phép kinh doanh không).
Hàng ko đảm bảo bạn xuất hóa đơn trả lại cho họ. Trên hóa đơn ghi rõ là hàng trả lại là ok.
Kèm theo biên bản vì sao trả hàng nữa nhé.
 
Không cần quan tâm là TSCĐ hay công ty có kinh doanh mặt hàng đấy ko (có được phép kinh doanh không).
Hàng ko đảm bảo bạn xuất hóa đơn trả lại cho họ. Trên hóa đơn ghi rõ là hàng trả lại là ok.
Kèm theo biên bản vì sao trả hàng nữa nhé.
em cảm ơn a/c đã giúp. có vấn đề nữa là bên em đầu ra không chịu thuế GTGt nên đầu vào của em cũng không được khấu trừ, mà hóa đơn của bên bán là 10%, vậy em xuất HĐ ntn ạ
 
Chào cả nhà, em có gằng trường hợp như thế này mọi người giúp em với ạ
Công ty em có mua 1 lô thiết bị cho phòng hóa nghiệm. bên bán đã xuất hóa đơn cho bên em, nhưng có 1 số mặt hàng bên em không cần dùng đến nên bên em yêu cầu trả lại. Bên bán yêu cầu bên em phải xuất hóa đơn cho số hàng bị trả lại đó. Nhưng số hàng mà bên em mua không phải hàng hóa mà là TSCĐ và CCDC . Vậy cho em hỏi bên em có được xuất hóa đơn trả lại hàng bán hay không.
Bạn xuất hóa đơn trả lại bình thường và trong nội dung ghi rõ hàng trả lại kèm lý do nhé. (Xuất trả lại hàng do không đúng quy cách, chất lượng....)
 
em cảm ơn a/c đã giúp. có vấn đề nữa là bên em đầu ra không chịu thuế GTGt nên đầu vào của em cũng không được khấu trừ, mà hóa đơn của bên bán là 10%, vậy em xuất HĐ ntn ạ
Bạn xuất như hóa đơn họ xuất cho bạn ấy.
Vì nó là hóa đơn trả lại. Chứ ko phải hóa đơn bán ra của bạn.
 
tuy hoa don truc tiếp nhưng bạn xuất trả luôn dòng thuế suất
vì dụ
1- hàng a; 1000
2 hàng b: 2000
3 thuế gtgt: 300
(xuất trả hàng theo biên bản chi tiết..abc kèm theo)

tong cộng 3300
bằng chữ: ba....

lưu ý không ghi số âm
 
tuy hoa don truc tiếp nhưng bạn xuất trả luôn dòng thuế suất
vì dụ
1- hàng a; 1000
2 hàng b: 2000
3 thuế gtgt: 300
(xuất trả hàng theo biên bản chi tiết..abc kèm theo)

tong cộng 3300
bằng chữ: ba....

lưu ý không ghi số âm
Cái này ai ghi số âm. Ng ta chỉ nhầm ghi số âm khi viết hóa đơn điều chỉnh.
Còn hàng trả lại này hạch toán vào 521 cũng ko cần hạch toán âm. Trừ khi phần mềm yêu cầu hơi chuối.
Nếu hạch toán trả lại sẽ hạch toán Nợ TK 521; Nợ TK133/ Có TK 131.
 
Đừng học thêm.
Mình thấy nhiều ông học chuyên ngành gì, ra trường học thêm bằng kế toán. Thầy giáo cho 1 bài mà 1 sinh viên phải học năm 3 mới làm trôi chảy ko vấp. Vậy mà học được 2 tháng cho bài đấy.
Học kiểu đấy như cưỡi ngựa xem hoa thôi.
Đừng học kiểu ko nghiêm túc như vậy. Bán bia kèm lạc.
Thế nhưng không học thêm thì sao mình làm được. Vẫn có nhiều bạn học đại học thì học một cái khác còn ra trường lại đi học thêm một cái khác đó thôi.
 
Thế nhưng không học thêm thì sao mình làm được. Vẫn có nhiều bạn học đại học thì học một cái khác còn ra trường lại đi học thêm một cái khác đó thôi.
Bạn nghĩ học kiểu đấy ra làm được à?
Có 2 vấn đề. Vì làm ko đúng chuyên môn được đào tạo. Nên chất lượng và sản phẩm của nguồn lao động làm ra ko cao.
2. Những ng làm trái nghề đấy, ko nói đến vấn đề cơ hội làm đúng nghề thì cơ bản trong lúc học họ học chuyên môn ko nghiêm túc nên khi gặp cái mình được đào tạo thì ko làm được.
 
Cái này ai ghi số âm. Ng ta chỉ nhầm ghi số âm khi viết hóa đơn điều chỉnh.
Còn hàng trả lại này hạch toán vào 521 cũng ko cần hạch toán âm. Trừ khi phần mềm yêu cầu hơi chuối.
Nếu hạch toán trả lại sẽ hạch toán Nợ TK 521; Nợ TK133/ Có TK 131.
tuy hoa don truc tiếp nhưng bạn xuất trả luôn dòng thuế suất
vì dụ
1- hàng a; 1000
2 hàng b: 2000
3 thuế gtgt: 300
(xuất trả hàng theo biên bản chi tiết..abc kèm theo)

tong cộng 3300
bằng chữ: ba....

lưu ý không ghi số âm
a cho em hỏi, trường hợp mình xuất hóa đơn trả lại hàng như thế này thì mình hạch tooán như thế nào ạ. và khi mình khai thuế trên HTKK thì có khai trên PL bán ra mua vào không ạ
 
Bạn nghĩ học kiểu đấy ra làm được à?
Có 2 vấn đề. Vì làm ko đúng chuyên môn được đào tạo. Nên chất lượng và sản phẩm của nguồn lao động làm ra ko cao.
2. Những ng làm trái nghề đấy, ko nói đến vấn đề cơ hội làm đúng nghề thì cơ bản trong lúc học họ học chuyên môn ko nghiêm túc nên khi gặp cái mình được đào tạo thì ko làm được.
Hì. Thì mình nghĩ vậy thôi. Chứ mình cũng chưa thử.
 
a cho em hỏi, trường hợp mình xuất hóa đơn trả lại hàng như thế này thì mình hạch tooán như thế nào ạ. và khi mình khai thuế trên HTKK thì có khai trên PL bán ra mua vào không ạ
Bạn xuất hóa đơn trả lại hạch toán qua TK 521 (theo TT 200)
Có kê khai đàng hoàng trên HTKK.
 
Bạn xuất hóa đơn trả lại hạch toán qua TK 521 (theo TT 200)
Có kê khai đàng hoàng trên HTKK.
em có chút thắc mắc là khi em mua thiết bị về em hạch toán nợ 211, có 111,112,331 vậy khi trả lại em phải hạch toán có 211 chứ nhưng sao a lại bảo em hạch toán vào 521 ạ
 
em có chút thắc mắc là khi em mua thiết bị về em hạch toán nợ 211, có 111,112,331 vậy khi trả lại em phải hạch toán có 211 chứ nhưng sao a lại bảo em hạch toán vào 521 ạ
Bạn phải xác định rõ.
Tại sao hạch toán vào TK 521 bạn xem thông tư 200 về Tài khoản 521 và Tk 211.
Khi hiểu rõ bản chất tài khoản rồi bạn sẽ biết làm như thế nào.
Y như excel phải hiểu rõ công thức thì ms biết làm như thế nào.
 
Cái này ai ghi số âm. Ng ta chỉ nhầm ghi số âm khi viết hóa đơn điều chỉnh.
Còn hàng trả lại này hạch toán vào 521 cũng ko cần hạch toán âm. Trừ khi phần mềm yêu cầu hơi chuối.
Nếu hạch toán trả lại sẽ hạch toán Nợ TK 521; Nợ TK133/ Có TK 131.
Đề nghị đọc kỹ lại đề bài: Bên MUA đang hỏi, không phải bên BÁN đang hỏi!
 
Bạn phải xác định rõ.
Tại sao hạch toán vào TK 521 bạn xem thông tư 200 về Tài khoản 521 và Tk 211.
Khi hiểu rõ bản chất tài khoản rồi bạn sẽ biết làm như thế nào.
Y như excel phải hiểu rõ công thức thì ms biết làm như thế nào.
bên em là bên mua chứ không phải bên bán ạ
 
Back
Top