L
Công ty em thành lập từ tháng 3 năm 2006, đã nộp thuế TN DN là: 13,400,000đ. Em cũng đã đọc các thắc mắc mà các anh chị khác gửi lên nhưng em ko hiểu cụ thế công việc hạch toán thuế TNDN. Nên liệu em hạch toán ntn có đúng ko ạ?
khi lên dự toán đầu năm 2006 em ghi:
Nợ 821: 13,440,000/ Có 3334: 13,440,000
khi nộp tiền thuế ghi:
Nợ 3334: 13,440,000/ Có 111: 13,440,000
cuối năm hạch toán vào 911
Nợ 911: 13,440,000/ Có 821: 13,440,000
do công ty em lỗ nên toàn bộ phần thuế TNDN đã đóng có được hoàn lại ko. Nếu được em sẽ ghi bút toán hoàn thuế vào năm 2007? và ghi:
Nợ 3334: 13,440,000/ có 821: 13,440,000
bút toán này em sẽ ghi vào cuối năm 2006, hay đầu năm 2007?
khi lên dự toán đầu năm 2006 em ghi:
Nợ 821: 13,440,000/ Có 3334: 13,440,000
khi nộp tiền thuế ghi:
Nợ 3334: 13,440,000/ Có 111: 13,440,000
cuối năm hạch toán vào 911
Nợ 911: 13,440,000/ Có 821: 13,440,000
do công ty em lỗ nên toàn bộ phần thuế TNDN đã đóng có được hoàn lại ko. Nếu được em sẽ ghi bút toán hoàn thuế vào năm 2007? và ghi:
Nợ 3334: 13,440,000/ có 821: 13,440,000
bút toán này em sẽ ghi vào cuối năm 2006, hay đầu năm 2007?
Sửa lần cuối: