N
Chào các bạn, mình vào diễn đàn đọc rất nhiều bài viết. Nhưng cuối cũng vẫn chưa đưa ra được cách chính xác để viết hóa đơn và kê khai thuế GTGT cho hàng ủy thác nhập khẩu( UTNK).
Mình đưa ra trường hợp bên mình, mong các bạn góp ý. Công ty mình ủy thác nhập khẩu( UTNK), tất cả các chi phí bên mình chịu hết: phí thanh toán, vận chuyển, bốc dỡ...., hoa hồng =0.
Tóm lại chỉ xuất hóa đơn trả cho bên bạn là giá trị hàng = giá trị hợp đồng( ngoại tệ) x tỷ giá của các lần thanh toán.
Tổng giá trị hợp đồng của các lần thanh toán bên mình là: 2.925.000.000,đ
Trong khi đó tiền thuế GTGT( chỉ phải nộp thuế GTGT) trên giấy NT vào NSNN ( nộp cho Hải quan) là: 292.700.000, đ
thuế suất trên giấy Nộp tiền vào NSNN là 10%.Vậy:
1. Hóa đơn xuất cho công ty bạn mình viết:
- Tiền hàng : 2.925.000.000
- Thuế suất thuế GTGT: 10% ( ghi như thuế suất trên giấy Nộp tiền vào NSNN)- hay bỏ trống? hay là gạch chéo?
- Tiền thuế : 292.700.000
- Tổng tiền hàng : 3.217.700.000
* Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau: "Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ."
Thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Điều 9, 10, 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì chỉ có 3 loại thuế suất là 0%, 5%, 10% hoặc đối tượng không chịu thuế thì không ghi và gạch chéo (/).
Vậy dòng thuế suất ở đây phải ghi thế nào cho đúng?
2. Kê khai đầu thuế đầu ra và đầu vào của hoạt động nhập khẩu ủy thác:
Công ty có kê khai bình thường vào
- phụ lục bán ra 01-1/ GTGT : đối với hóa đơn xuất trả hàng nhập khẩu
-phụ lục mua vào 01-2/ GTGT: đối với giấy nộp tiền vào NSNN của khoản thuế nộp cho hải quan và các chi phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu ủy thác: vận chuyển, bốc dỡ, phí...
Mong các bạn ai biết thì tư vấn hộ mình nhé.
Cám ơn các bạn
Mình đưa ra trường hợp bên mình, mong các bạn góp ý. Công ty mình ủy thác nhập khẩu( UTNK), tất cả các chi phí bên mình chịu hết: phí thanh toán, vận chuyển, bốc dỡ...., hoa hồng =0.
Tóm lại chỉ xuất hóa đơn trả cho bên bạn là giá trị hàng = giá trị hợp đồng( ngoại tệ) x tỷ giá của các lần thanh toán.
Tổng giá trị hợp đồng của các lần thanh toán bên mình là: 2.925.000.000,đ
Trong khi đó tiền thuế GTGT( chỉ phải nộp thuế GTGT) trên giấy NT vào NSNN ( nộp cho Hải quan) là: 292.700.000, đ
thuế suất trên giấy Nộp tiền vào NSNN là 10%.Vậy:
1. Hóa đơn xuất cho công ty bạn mình viết:
- Tiền hàng : 2.925.000.000
- Thuế suất thuế GTGT: 10% ( ghi như thuế suất trên giấy Nộp tiền vào NSNN)- hay bỏ trống? hay là gạch chéo?
- Tiền thuế : 292.700.000
- Tổng tiền hàng : 3.217.700.000
* Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau: "Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ."
Thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Điều 9, 10, 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì chỉ có 3 loại thuế suất là 0%, 5%, 10% hoặc đối tượng không chịu thuế thì không ghi và gạch chéo (/).
Vậy dòng thuế suất ở đây phải ghi thế nào cho đúng?
2. Kê khai đầu thuế đầu ra và đầu vào của hoạt động nhập khẩu ủy thác:
Công ty có kê khai bình thường vào
- phụ lục bán ra 01-1/ GTGT : đối với hóa đơn xuất trả hàng nhập khẩu
-phụ lục mua vào 01-2/ GTGT: đối với giấy nộp tiền vào NSNN của khoản thuế nộp cho hải quan và các chi phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu ủy thác: vận chuyển, bốc dỡ, phí...
Mong các bạn ai biết thì tư vấn hộ mình nhé.
Cám ơn các bạn

