Cô Hương ơi!
cô cho con hỏi là cty con là 1cty FWD nhưng không khấu trừ cũng như đóng thuế nhà thầu, vì cty con đang lách chổ này, nên mọi hợp đồng với đại lý nước ngoài con đều điều chĩnh để tránh cáiphần Incentive và Profit, mà chỉ thể hiện ở đưới dạng là handling được nhận, để không phải tính thuế nhà thầu. và cty con vẫn xuất hóa đơn doanh thu cho phần được nhận này là thuế suất 0%
Vậy Cô cho con hỏi bên con không phải là Đại lý của nước ngoài, thì khi vận chuyển bán cước từ VN ra nước ngoài thì xuất 0% đã đành. nhưng có một số phát sinh phí của lô hàng khách tại đầu nước ngoài, ở đây lô hàng này đãm bảo được 02 điều kiện đó là: hàng hóa tiêu thụ ngoài lãnh thổ Việt Nam, và chi phí này cũng phát sinh tại đầu nước ngoài, thì trường hợp này khách hàng bên con yêu cầu phải xuất hóa đơn diễn giải đầy đủ các phí đó và thuế suất 0%. bên con thì không dám xuất như vậy nên có nói với khách là bên con sẽ xuất dưới dạng 10% nếu diễn giải phí đầy đũ hoặc là gom các phí lại thành Cước VTQT để xuất 0%, thì khách không đồng ý. Cô cho con tham khảo ý kiến là con phải làm thế nào trong trường hợp này, vì con đọc khoản 3 Điều 9, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC. thì nói chung chung quá, con cũng không nắm rõ. và con xin hỏi là hồ sơ chứng minh thì hợp đồng bên con với đại lý có hợp lý không ạ. con xin cảm ơn cô nhiều