nộp dư thuế gtgt làm BCĐKT không cân (gấp)

  • Thread starter NhịPhạm1810
  • Ngày gửi
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
À. mình không điều chỉnh số đầu kỳ bạn=> mà mình điều chỉnh sang kỳ này
bạn ấy muốn bổ sung thuế giá trị gia tăng được khấu trừ bạn, tưc là tăng 1331 lên 929.538=> khoản này của kỳ trước nên mình ghi:
Nợ 1331
Có 711
Trong quý 3, bạn ấy làm tờ khai bổ sung nên:
Nợ 3331
Có 1331
Tức là thuế chấp nhận khoản bỏ sót năm trước.
không đc.đk vậy ko đc,vì 711 nó sẽ làm cho kết quả kinh doanh sai.đã thử và nhận thấy không đúng lắm :( vì nộp dư đó là tiền của ctj,chứ đâu phải thu nhập bên ngoài về :( hic
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
Uhm. số đầu kỳ năm trươc bạn cân không? hay do bạn điều chỉnh nên nó mới không cân. NhiPham1810
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
không đc.đk vậy ko đc,vì 711 nó sẽ làm cho kết quả kinh doanh sai.đã thử và nhận thấy không đúng lắm :( vì nộp dư đó là tiền của ctj,chứ đâu phải thu nhập bên ngoài về :( hic
711 phản ánh rất nhiều khoản bạn đâu phải là phải từ bên ngoài đâu. 711 phản ánh các khoản ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
Theo thông tư 200:
711 phản ánh:
-Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm)
....
-Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.
Bạn xem thữ trường hợp bạn có phải rơi vào đoạn in đậm không
Bạn bổ sung số tiền được khấu trừ của kỳ trước làm giảm VAT phải nộp của kỳ này
 
Sửa lần cuối:
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
711 phản ánh rất nhiều khoản bạn đâu phải là phải từ bên ngoài đâu. 711 phản ánh các khoản ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh
số đầu kì trong sổ sách kế toán cũ ghi là 2.771 (được khấu trừ),quý 1 phải nộp thuế,(đã nộp theo số sai).quý 3 phát hiện là được khấu trừ fai là 3.701 mới đúng .nên tính ra là số tiền nộp quý 1 đã bị dư 1 khoản là 929538 .... nếu bây giờ e sửa sổ sách đầu kì là 3.701 thì bảng cân đối ko cân.
 
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
Theo thông tư 200:
711 phản ánh:
-Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm)
....
Bạn xem thữ trường hợp bạn có phải rơi vào đoạn in đậm không
Bạn bổ sung số tiền được khấu trừ của kỳ trước làm giảm VAT phải nộp của kỳ này
không phải đâu.vì sai là do kế toán nhập sai số liệu.làm số thuế phải nộp bị dư
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
không phải đâu.vì sai là do kế toán nhập sai số liệu.làm số thuế phải nộp bị dư
tức là khoản thuế được khấu trừ 1331 bị khai thiếu của năm trước => trong năm bạn phát hiện và điều chỉnh thu hồi lại => khoản này đưa vào 711 là đúng mà
Nếu kế toán khai thiếu => tức là số đầu kỳ của năm trước đã cân rồi
bạn chỉ cần khấu trừ bổ sung thôi, chứ không phải điều chỉnh số đầu kỳ
 
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
tức là khoản thuế được khấu trừ 1331 bị khai thiếu của năm trước => trong năm bạn phát hiện và điều chỉnh thu hồi lại => khoản này đưa vào 711 là đúng mà
Nếu kế toán khai thiếu => tức là số đầu kỳ của năm trước đã cân rồi
bạn chỉ cần khấu trừ bổ sung thôi, chứ không phải điều chỉnh số đầu kỳ
ko hiểu ý của bạn lắm.nếu ko điều chỉnh số đầu kì thì khi lên bc tài chính sẽ ghi số đầu kì ntn. còn định khoản vào 711 như trên thì bảng cân đối cân,nhg 711 làm 4212 (lợi nhuận)tăng lên...
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
ko hiểu ý của bạn lắm.nếu ko điều chỉnh số đầu kì thì khi lên bc tài chính sẽ ghi số đầu kì ntn. còn định khoản vào 711 như trên thì bảng cân đối cân,nhg 711 làm 4212 (lợi nhuận)tăng lên...
Số đầu kỳ bạn vẫn để nguyên theo kế toán cũ
Bút toán của mình chỉ là bút toán bổ sung số thuế được khấu trừ kỳ trước thôi hi.
Lợi nhuận tăng do bạn thu hồi được một khoản tiền của nhà nước mà.
Nếu bạn xem thuế như là một chi phí=> khi thuế giảm=> tức là chi phí giảm => có phải lợi nhuận sẽ tăng không?:rolleyes:
 
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
Số đầu kỳ bạn vẫn để nguyên theo kế toán cũ
Bút toán của mình chỉ là bút toán bổ sung số thuế được khấu trừ kỳ trước thôi hi.
Lợi nhuận tăng do bạn thu hồi được một khoản tiền của nhà nước mà.
Nếu bạn xem thuế như là một chi phí=> khi thuế giảm=> tức là chi phí giảm => có phải lợi nhuận sẽ tăng không?:rolleyes:
ừm.cũng đúng haz. :) vậy là đúng phải ko bạn. cảm ơn bạn nhiều :)
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
uhm không có gì hi :D
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Bút toán điều chỉnh này theo cái hồ sơ kiểm toán năm trước mình thấy nên chắc là không có vấn đề đâu hi

Bạn chú ý: NhịPhạm1810 hỏi ( ..quý 3 e phát hiện số dư đầu kì của tk 1331 bị sai .. ) Khác với: ( ..điều chỉnh này theo cái hồ sơ kiểm toán năm trước .. ) Ở đây DN phát hiện ra sai sót tự điều chỉnh, phải nói lý do sai sót tăng, giảm ở TK nào ... Chưa chắc đã tăng lãi năm trước.
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
Bạn chú ý: NhịPhạm1810 hỏi ( ..quý 3 e phát hiện số dư đầu kì của tk 1331 bị sai .. ) Khác với: ( ..điều chỉnh này theo cái hồ sơ kiểm toán năm trước .. ) Ở đây DN phát hiện ra sai sót tự điều chỉnh, phải nói lý do sai sót tăng, giảm ở TK nào ... Chưa chắc đã tăng lãi năm trước.
Ủa theo mình bạn ấy nói số dư đầu kì, sau đó quý 1, quý 2 nộp đủ
=> nên mình nghĩ bạn ấy đang nói số dư đầu kỳ này là của quý 1 cũng tức là số dư đầu năm luôn.
Sai là sai số đầu kỳ đầu năm
Nếu số dư đầu quý 3 thì nên bảo là số dư đầu quý=> nên chắc không phải sai ở số đầu quý đâu
mà bút toán mình điều chỉnh làm tăng lãi năm nay mà --!
Năm trước vẫn để vậy
Mình đang nghĩ theo hướng bạn ấy muốn bổ sung 1331 bị thiếu của năm trước
 
Sửa lần cuối:
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ủa theo mình bạn ấy nói số dư đầu kì, sau đó quý 1, quý 2 nộp đủ
=> nên mình nghĩ bạn ấy đang nói số dư đầu kỳ này là của quý 1 cũng tức là số dư đầu năm luôn.
Sai là sai số đầu kỳ đầu năm
Nếu số dư đầu quý 3 thì nên bảo là số dư đầu quý=> nên chắc không phải sai ở số đầu quý đâu
mà bút toán mình điều chỉnh làm tăng lãi năm nay mà --!
Năm trước vẫn để vậy
Mình đang nghĩ theo hướng bạn ấy muốn bổ sung 1331 bị thiếu của năm trước

Số dư đầu kỳ của năm hay tháng, quí khi DN phát hiện ra tự điều chỉnh đều không điều chỉnh trực tiếp tăng, giảm lãi như bạn.
 
EmNgok

EmNgok

Cao cấp
9/9/15
259
16
18
32
em nghĩ là chị làm theo anh HO ANh Hue đi, đúng ra số thuế chị nộp là 2000 chảng hạn nhưng chị nộp 3000 thì chị dk là nơ tk thuế gtgt và có tk 111 or 112 : 3000
do kế toán năm trước nhập sai bạn ạ.cuối quý 4 đc khấu trừ là 3.701.201 nhg vào quý 1 kế toán lại nhập là 2.771.663 nên dẫn đến sai số thuế phải nộp. mình sửa thẳng số dư đầu kì nên h nó bị lệch,bạn góp ý giúp mình với
bạn sửa số đưa của 1331 vậy bạn có sửa số dư của tk liên quan không? nêu không thì lệch là đúng rồi thông thường 1 tk sai sẽ kéo theo 1 tk khác như anh Ho anh Hue nói. chẳng lẽ bạn dk chỉ có tk Nợ mà khoog có tk Có
 
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
em nghĩ là chị làm theo anh HO ANh Hue đi, đúng ra số thuế chị nộp là 2000 chảng hạn nhưng chị nộp 3000 thì chị dk là nơ tk thuế gtgt và có tk 111 or 112 : 3000

bạn sửa số đưa của 1331 vậy bạn có sửa số dư của tk liên quan không? nêu không thì lệch là đúng rồi thông thường 1 tk sai sẽ kéo theo 1 tk khác như anh Ho anh Hue nói. chẳng lẽ bạn dk chỉ có tk Nợ mà khoog có tk Có
mình nghĩ là k sửa đc trực tiếp số đầu kì,mà trong kì mình làm bút toán điều chỉnh. như là N1331 C642 ( hoac 4211) lúc mình nộp thì ghi N3331 C1331 ...không biết vậy đúng ko. mình thấy đk vào 642 thì không làm tăng chi phí nhg làm giảm doanh thu,nên đang rất lo.hic. phần mêm mình đưa 4211 thì nó bắt phải ghi mã,nên ko đưa vào đc. góp ý giúp mình với.hic
 
EmNgok

EmNgok

Cao cấp
9/9/15
259
16
18
32
sau khi phát hiện sai bạn đã làm bút toán nào rồi? theo như bạn nói là năm ngoái nhập sai nên số thuế phải nộp lớn hơn ah?
 
N

NhịPhạm1810

Guest
23/12/15
95
7
8
sau khi phát hiện sai bạn đã làm bút toán nào rồi? theo như bạn nói là năm ngoái nhập sai nên số thuế phải nộp lớn hơn ah?
là do bctc vs bc thuế cuối năm 2014 ko khớp,bctc thì số thuế đc khấu trừ là 2.771 nhưng trong bc thuế quý 4/2014 số thuế đc khấu trừ là 3.771. đầu kì 2015 lấy số theo bctc là 2.771 ,tới quý 3/2015 sếp mình muốn lấy theo số của bc thuế quý 4/2014 là 3.771. bạn hiểu không. mình mới làm bút toán như trên N1331 C642 (bút toán điều chỉnh chênh lệch giữa số 3.771 và 2.771), N3331 C1331 (trừ đi số chênh lệch đã nộp dư)
 

Xem nhiều