Mình nghĩ:Mình đã nhận được hóa đơn điều chỉnh, cụ thể là điều chỉnh giảm 12,3tr (trừ 2,7tr phí hoàn vé) và xuất hóa đơn mới là 19tr. Như vậy thì mình có thể điều chỉnh hạch toán: Nợ 331/642: 12,3tr và hạch toán hd mới Nợ 642/331: 19tr, khi thanh toán Nợ 331/112: 6,7tr. Như vậy có ổn không nhỉ?
Lần đầu khi thanh toán Nợ 331/112. Khi nhận vé : Nợ 642/ 331.
Khi bên đại lý xuất vé điều chỉnh giảm cho bên mình : Nợ 331/642. Khi nhận tiền hoàn từ đại lý: Nợ 112/331. Thế là ổn. Phần phí hoàn vé nó đã nằm trong 642 rồi, không cần hạch toán gì thêm.