Dạ chào cả nhà,
Em đang có trường hợp:
Tháng 1, 2: Cuối mỗi tháng em đóng phí gửi xe nhân viên của tháng sau cho bên A 1.600.000 đồng/tháng ( chưa VAT). Em hạch toán: Nợ 6427/Có 111: 1.600.000
Tháng 3: công ty em ký hợp đồng với bên A nên chi phí còn: 1.300.000. Cuối tháng 3 em đóng tiền cho tháng 4. em hạch toán: Nợ 331/Có 1111: 1.300.000
Sang tháng 4, bên A gửi hóa đơn. 2.600.000+ VAT
Em hạch toán:
Nợ 6427: 2.600.000
Nợ 1331: 260.000
Có 331: 2.860.000
Em hạch toán như vậy em thấy sai s 331 nhưng nếu chỉnh từ tháng 2 thì lại không khớp số tiền. Em nên hạch toán như thế nào ạ??
Em cảm ơn cả nhà
Em đang có trường hợp:
Tháng 1, 2: Cuối mỗi tháng em đóng phí gửi xe nhân viên của tháng sau cho bên A 1.600.000 đồng/tháng ( chưa VAT). Em hạch toán: Nợ 6427/Có 111: 1.600.000
Tháng 3: công ty em ký hợp đồng với bên A nên chi phí còn: 1.300.000. Cuối tháng 3 em đóng tiền cho tháng 4. em hạch toán: Nợ 331/Có 1111: 1.300.000
Sang tháng 4, bên A gửi hóa đơn. 2.600.000+ VAT
Em hạch toán:
Nợ 6427: 2.600.000
Nợ 1331: 260.000
Có 331: 2.860.000
Em hạch toán như vậy em thấy sai s 331 nhưng nếu chỉnh từ tháng 2 thì lại không khớp số tiền. Em nên hạch toán như thế nào ạ??
Em cảm ơn cả nhà

