T
Thanh Thanh2211
Guest
- 6/7/16
- 2
- 0
- 1
- 37
Chào anh em trong hội kế toán, em vừa tham gia diễn đàn, em hiện tại làm cho một DNTN phần lớn tiếp xúc với HĐ GTGT nhiều, còn HĐ bán hàng thì em hok máy ji quan tâm nhưng cho tới hiện này thì đó là vấn đề mà e thắc mắc nhất nhất, do em và ox cùng mở Hộ kinh doanh mà hok tìm được một thông tư hay quy định nào nói về cách sử lý hóa đơn bán hàng mua của thuế bị sai? Hay là do hiểu biết của e quá ích, e xin anh chị em trong hội giúp dùm, vấn đề này em hỏi rất nhiều người như hok ai trả lời e được,e cứ tự tin là cách xử lý y như HĐ GTGT thì thuế nói hok được ? Ví dụ như : em xuất 1 hđ sai mst chưa khai thuế, cũng chưa giao khách hàng, nhưng đã xé ra khỏi cuốn,theo cách xử lý HĐ GTGT là em cập 3 liên hủy là ok, nhưng thuế bắt pải có Biên bản hủy HĐ có chử ký của khách hàng (HĐ chưa giao mà bắt khách hàng ký vào biên bản hủy thì khá vô lý)Mà hỏi Thông tư thì thuế nói chung chung chưa có quy đih cụ thể, e hok muốn bị thuế dắt mũi đi nữa ( em xl nếu em có nói sai ji, nhưng em khá bức xúc với thuế, về vấn đề bức xúc em sẽ kể anh em trong hội nghe sau về vấn đề đóng thuế khoán và Thuế Khoán trên Doang thu HĐ,cảm giác như bị dụ )để anh em minh rút kinh nghiệm nếu như có ai muốn kinh doanh thêm )giờ em thấy có phần chán nản.

