HĐ GTGT thì có quy định rõ về cách xử lý HĐ viết sai vậy còn HĐ bán hàng mua của thuế

  • Thread starter Thanh Thanh2211
  • Ngày gửi
T

Thanh Thanh2211

Guest
6/7/16
2
0
1
37
Chào anh em trong hội kế toán, em vừa tham gia diễn đàn, em hiện tại làm cho một DNTN phần lớn tiếp xúc với HĐ GTGT nhiều, còn HĐ bán hàng thì em hok máy ji quan tâm nhưng cho tới hiện này thì đó là vấn đề mà e thắc mắc nhất nhất, do em và ox cùng mở Hộ kinh doanh mà hok tìm được một thông tư hay quy định nào nói về cách sử lý hóa đơn bán hàng mua của thuế bị sai? Hay là do hiểu biết của e quá ích, e xin anh chị em trong hội giúp dùm, vấn đề này em hỏi rất nhiều người như hok ai trả lời e được,e cứ tự tin là cách xử lý y như HĐ GTGT thì thuế nói hok được ? Ví dụ như : em xuất 1 hđ sai mst chưa khai thuế, cũng chưa giao khách hàng, nhưng đã xé ra khỏi cuốn,theo cách xử lý HĐ GTGT là em cập 3 liên hủy là ok, nhưng thuế bắt pải có Biên bản hủy HĐ có chử ký của khách hàng (HĐ chưa giao mà bắt khách hàng ký vào biên bản hủy thì khá vô lý)Mà hỏi Thông tư thì thuế nói chung chung chưa có quy đih cụ thể, e hok muốn bị thuế dắt mũi đi nữa ( em xl nếu em có nói sai ji, nhưng em khá bức xúc với thuế, về vấn đề bức xúc em sẽ kể anh em trong hội nghe sau về vấn đề đóng thuế khoán và Thuế Khoán trên Doang thu HĐ,cảm giác như bị dụ )để anh em minh rút kinh nghiệm nếu như có ai muốn kinh doanh thêm )giờ em thấy có phần chán nản.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thanhloan_hd

Guest
25/6/16
3
0
1
34
chào anh chị cho e hỏi là hóa đơn GTGT viết sai mã số thuế đã kê khai thuế vào tháng 5. Nay xử lý ngoài việc lập biên bản điều chỉnh có phải yêu cầu bên bán lập hóa đơn điều chỉnh cho mình không ạ. Em cảm ơn
 
caochienpy

caochienpy

Cao cấp
21/8/10
412
180
43
cao xa lam thao phu tho
Chào anh em trong hội kế toán, em vừa tham gia diễn đàn, em hiện tại làm cho một DNTN phần lớn tiếp xúc với HĐ GTGT nhiều, còn HĐ bán hàng thì em hok máy ji quan tâm nhưng cho tới hiện này thì đó là vấn đề mà e thắc mắc nhất nhất, do em và ox cùng mở Hộ kinh doanh mà hok tìm được một thông tư hay quy định nào nói về cách sử lý hóa đơn bán hàng mua của thuế bị sai? Hay là do hiểu biết của e quá ích, e xin anh chị em trong hội giúp dùm, vấn đề này em hỏi rất nhiều người như hok ai trả lời e được,e cứ tự tin là cách xử lý y như HĐ GTGT thì thuế nói hok được ? Ví dụ như : em xuất 1 hđ sai mst chưa khai thuế, cũng chưa giao khách hàng, nhưng đã xé ra khỏi cuốn,theo cách xử lý HĐ GTGT là em cập 3 liên hủy là ok, nhưng thuế bắt pải có Biên bản hủy HĐ có chử ký của khách hàng (HĐ chưa giao mà bắt khách hàng ký vào biên bản hủy thì khá vô lý)Mà hỏi Thông tư thì thuế nói chung chung chưa có quy đih cụ thể, e hok muốn bị thuế dắt mũi đi nữa ( em xl nếu em có nói sai ji, nhưng em khá bức xúc với thuế, về vấn đề bức xúc em sẽ kể anh em trong hội nghe sau về vấn đề đóng thuế khoán và Thuế Khoán trên Doang thu HĐ,cảm giác như bị dụ )để anh em minh rút kinh nghiệm nếu như có ai muốn kinh doanh thêm )giờ em thấy có phần chán nản.
Điều 20 TT39 xử lý HĐ đã lập :
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Bên em thuộc trường hợp 1 chưa giao hàng hóa và HĐ cho khách hàng nên cứ theo thông tư mà làm không có gì phải sợ hết nhé .
Nếu cần tư vấn hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thuế em có thể liên hệ trược tiếp qua địa chỉ mail :
caochienpy@gmail.com
 
caochienpy

caochienpy

Cao cấp
21/8/10
412
180
43
cao xa lam thao phu tho
chào anh chị cho e hỏi là hóa đơn GTGT viết sai mã số thuế đã kê khai thuế vào tháng 5. Nay xử lý ngoài việc lập biên bản điều chỉnh có phải yêu cầu bên bán lập hóa đơn điều chỉnh cho mình không ạ. Em cảm ơn
Bên em sai MST thì bắt buộc phải lập biên bản và viết HĐ điều chỉnh theo điều 20 thông tư 39- BTC
 

Xem nhiều