Hi các bạn,
Các bạn hãy giúp mình chuyện này nhé, bi giờ mình cũng bối rối quá, chưa quyết định thế nào nữa:
Cty mình kinh doanh máy masage, khi bán cho khách hàng thì khuyến mãi thêm 1 số thứ đi kèm, trong đó có mặt hàng tên gọi là EYE ***** (miếng dán mắt), riêng loại hàng này thì chịu VAT là 10%. Khi cty mình xuất hóa đơn thì lại xuất chung 1 thuế suất là 5%.
Vừa qua cty mình "được" thuế xuống kiểm tra, sau đó mới lòi bên mình xuất sai thuế suất. Số thuế tổng cộng khoảng 7.500.000. Bi giờ bên thuế đòi phạt 1.5 lần theo ND100 + truy thu số thuế ấy. Vậy bên thuế phạt như thế có đúng không? Tụi mình đã làm giải trình tự nguyện nộp bổ sung khoản thiếu ấy vào NSNN, lý do cty chủ quan, không có ý đồ trốn thuế. Theo mình biết đã từng có cty giải trình được rồi nhưng trong quyết định của Cục Thuế thì không ghi rõ căn cứ vào đâu.
Bi giờ mà bị phạt khoảng 11 triệu thì chết mất. Các bạn có ý kiến thì góp ý cho mình nha.
Merci toàn thể cộng đồng WKT.
Tiger2774.:mrstraetz
Các bạn hãy giúp mình chuyện này nhé, bi giờ mình cũng bối rối quá, chưa quyết định thế nào nữa:
Cty mình kinh doanh máy masage, khi bán cho khách hàng thì khuyến mãi thêm 1 số thứ đi kèm, trong đó có mặt hàng tên gọi là EYE ***** (miếng dán mắt), riêng loại hàng này thì chịu VAT là 10%. Khi cty mình xuất hóa đơn thì lại xuất chung 1 thuế suất là 5%.
Vừa qua cty mình "được" thuế xuống kiểm tra, sau đó mới lòi bên mình xuất sai thuế suất. Số thuế tổng cộng khoảng 7.500.000. Bi giờ bên thuế đòi phạt 1.5 lần theo ND100 + truy thu số thuế ấy. Vậy bên thuế phạt như thế có đúng không? Tụi mình đã làm giải trình tự nguyện nộp bổ sung khoản thiếu ấy vào NSNN, lý do cty chủ quan, không có ý đồ trốn thuế. Theo mình biết đã từng có cty giải trình được rồi nhưng trong quyết định của Cục Thuế thì không ghi rõ căn cứ vào đâu.
Bi giờ mà bị phạt khoảng 11 triệu thì chết mất. Các bạn có ý kiến thì góp ý cho mình nha.
Merci toàn thể cộng đồng WKT.
Tiger2774.:mrstraetz