Phạt thế này có chính xác không????

  • Thread starter tiger2774
  • Ngày gửi
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Hi các bạn,
Các bạn hãy giúp mình chuyện này nhé, bi giờ mình cũng bối rối quá, chưa quyết định thế nào nữa:
Cty mình kinh doanh máy masage, khi bán cho khách hàng thì khuyến mãi thêm 1 số thứ đi kèm, trong đó có mặt hàng tên gọi là EYE ***** (miếng dán mắt), riêng loại hàng này thì chịu VAT là 10%. Khi cty mình xuất hóa đơn thì lại xuất chung 1 thuế suất là 5%.
Vừa qua cty mình "được" thuế xuống kiểm tra, sau đó mới lòi bên mình xuất sai thuế suất. Số thuế tổng cộng khoảng 7.500.000. Bi giờ bên thuế đòi phạt 1.5 lần theo ND100 + truy thu số thuế ấy. Vậy bên thuế phạt như thế có đúng không? Tụi mình đã làm giải trình tự nguyện nộp bổ sung khoản thiếu ấy vào NSNN, lý do cty chủ quan, không có ý đồ trốn thuế. Theo mình biết đã từng có cty giải trình được rồi nhưng trong quyết định của Cục Thuế thì không ghi rõ căn cứ vào đâu.
Bi giờ mà bị phạt khoảng 11 triệu thì chết mất. Các bạn có ý kiến thì góp ý cho mình nha.
Merci toàn thể cộng đồng WKT.
Tiger2774.:mrstraetz
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
Chào bạn,
Theo nguyên tắc hàng "khuyến mãi" bạn có thể xuất chung với hoá đơn bán hàng, nếu xuất riêng bạn bỏ gạch bỏ đi phần thuế.
Vậy tại sao thuế lại truy thu thuế phần này?
Hàng mua về để khuyến mãi, phần thuế bạn được tính khấu trừ. Dựa vào hoá đơn có xuất kèm hàng khuyến mãi bạn đưa vào tài khoản 641 (chi phí bán hàng). Nếu để được tính như vậy thì bạn phải ghi rõ trên hoá đơn là khuyến mãi bao gồm những mặt hàng gì.
Bạn xem lại kỹ hiện trạng của bạn, nếu như đúng những gì bạn viết thì công ty bạn không hề bị phạt và truy thu thêm phần thuế nào hết.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết số 13 của Song Huong trong topic này http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=19682
Thân
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Hi MINA,
Khuyến mãi chỉ là dàn sale nói với khách hàng thôi, lúc xuất hóa đơn, kế toán mình ghi riêng từng món, sao đó chỉ ghi thuế suất 5% ah. Chứ trong hóa đơn đâu có ghi khuyến mãi món này món kia đâu, thay vì chiếc ghế 35.000.000 thì sale bán 45.000.000 + khuyến mãi 1 số đồ => cũng như nhau.
Nếu mình gạch bỏ đi phần thuế thì GTGT đầu vào của EYE ***** xem như bên thuế vẫn chấp nhận luôn ah??? Mình nghĩ cũng khó lòng bên thuế chấp nhận lắm.
Mình không phải sale, cũng chẳng phải là kế toán, thỉnh thoảng mới xem lướt qua, chủ yếu là lo công việc bên ngoài, bi giờ đùng 1 cái xảy ra, chẵng biết phải thế nào nữa.
Tiger
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
Nếu đúng bạn ghi khuyến mãi một số đồ + với ghế massage có ghi rõ ràng số tiền cho ghế (45tr) thì bạn không vấn đề gì.
Còn nếu như bạn ghi số tiền trên hoá đơn cho từng món một thì bạn phải chấp nhận đóng phạt và phần thuế GTGT truy thu.
Nếu khi khuyến mãi bạn xuất hoá đơn riêng cho phần thuế các hàng khuyến mãi thì bạn gạch bỏ phần thuế GTGT đầu ra (chứ không phải đầu vào) của hoá đơn đó.
Thân
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Còn nếu như bạn ghi số tiền trên hoá đơn cho từng món một thì bạn phải chấp nhận đóng phạt và phần thuế GTGT truy thu.
Thân

MINA nè,
Phần đóng phạt họ dựa vào chổ nào vậy? Phạt đến 1.5 lần lận đó. Mình có thấy 1 cty tương tự như mình, nhưng khi họ làm giải trình thì bên thuế lại bỏ qua, mình thấy khúc mắc quá. Chẳng lẽ họ phạt mình ở điểm "xác định sai căn cứ tính thuế, làm giảm số thuế phải nộp" ah?
Tiger
 
P

phi_yen

Trung cấp
15/1/05
110
0
0
Web Kế Toán
Khuyến mãi chỉ là dàn sale nói với khách hàng thôi...........
trong hóa đơn đâu có ghi khuyến mãi món này món kia đâu, thay vì chiếc ghế 35.000.000 thì sale bán 45.000.000 + khuyến mãi 1 số đồ => cũng như nhau.

Như vậy là bán kèm chứ không phải là khuyến mãi, do bạn bán hàng "lập lờ" từ ngữ với khách hàng thôi. Nếu đã là bán thì rõ ràng bạn xuất sai thuế suất phải chịu phạt thôi. Không chừng bạn còn bị truy thu VAT của mặt hàng thuế suất 5% đó, theo nguyên tắc nếu HĐ có nhiều mặt hàng khác thuế suất sẽ bị tính chung với thuế suất của mặt hàng có % thuế cao nhất.
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Như vậy là bán kèm chứ không phải là khuyến mãi, do bạn bán hàng "lập lờ" từ ngữ với khách hàng thôi. Nếu đã là bán thì rõ ràng bạn xuất sai thuế suất phải chịu phạt thôi. Không chừng bạn còn bị truy thu VAT của mặt hàng thuế suất 5% đó, theo nguyên tắc nếu HĐ có nhiều mặt hàng khác thuế suất sẽ bị tính chung với thuế suất của mặt hàng có % thuế cao nhất.

Đương nhiên mình đâu có đăng ký khuyến mãi, nhưng trong tổng hợp các món hàng xuất cho khách trên hóa đơn, mình vẫn thể hiện đầy đủ tất cả các loại hàng mà. Theo nguyên tắc, khi không xác định được thuế suất thì mới lấy thuế suất cao nhất thôi. Hàng nhập khẩu về đều có GTGT 5% cả, riêng mặt hàng EYE ***** thì mình mua trong nước (10%). Tất nhiên trong chuyện này lỗi thuộc về đơn vị mình rồi.
Nhưng cái quan trọng là mình muốn biết cơ quan thuế dựa vào đâu để phạt mình 1.5 lần thôi.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Bởi: Tiger2774
Nhưng cái quan trọng là mình muốn biết cơ quan thuế dựa vào đâu để phạt mình 1.5 lần thôi.
Dựa vào biên bản vi phạm hành chính mà cơ quan thuế xác định là trốn thuế mà bạn cũng đã thừa nhận và ký vào biên bản.Còn xử phạt về số tiền,số lần thì cơ quan thuế căn cứ vào NĐ 100/CP
 
T

thang_eden

Guest
14/12/06
42
0
6
Quê
Tiger xem lại Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Tại tiết g điểm 1 mục IV phần B có quy định :
g) Kê khai, xác định không đúng các căn cứ tính thuế theo quy định của từng sắc thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc được miễn, giảm, bao gồm:
g.1) Kê khai sai nguồn gốc, mục đích sử dụng, chủng loại, số lượng, quy cách, thực trạng hàng hoá, dịch vụ, giá tính thuế, thuế suất và mã số thuế;
 
W

WINTU

Trung cấp
10/4/06
141
1
18
Quảng Bình
Thue

Hi các bạn,
Các bạn hãy giúp mình chuyện này nhé, bi giờ mình cũng bối rối quá, chưa quyết định thế nào nữa:
Cty mình kinh doanh máy masage, khi bán cho khách hàng thì khuyến mãi thêm 1 số thứ đi kèm, trong đó có mặt hàng tên gọi là EYE ***** (miếng dán mắt), riêng loại hàng này thì chịu VAT là 10%. Khi cty mình xuất hóa đơn thì lại xuất chung 1 thuế suất là 5%.
Vừa qua cty mình "được" thuế xuống kiểm tra, sau đó mới lòi bên mình xuất sai thuế suất. Số thuế tổng cộng khoảng 7.500.000. Bi giờ bên thuế đòi phạt 1.5 lần theo ND100 + truy thu số thuế ấy. Vậy bên thuế phạt như thế có đúng không? Tụi mình đã làm giải trình tự nguyện nộp bổ sung khoản thiếu ấy vào NSNN, lý do cty chủ quan, không có ý đồ trốn thuế. Theo mình biết đã từng có cty giải trình được rồi nhưng trong quyết định của Cục Thuế thì không ghi rõ căn cứ vào đâu.
Bi giờ mà bị phạt khoảng 11 triệu thì chết mất. Các bạn có ý kiến thì góp ý cho mình nha.
Merci toàn thể cộng đồng WKT.
Tiger2774.:mrstraetz

Chào Tieger . Nick bạn mạnh mẽ quá
Thuế phạt như vậy là đúng rồi
Hàng khuyến mãi bạn không xuất hoá đơn mà chỉ dùng phiếu xúât kho để đưa vào chi phí . Chương trình khuyến mãi phải đang ký với sở thương mại và được sở đồng ý mói cho phép đưa vào chi phí . Thôi ban ráng mà đóng thuế lần này nhé . Tu nay neu co dung hang khuyến mãi thi phải làm công văn xin phép trước . Nếu giá trị nhỏ thì có thể làm công văn thông báo với thuế . Việc khuyến mãi sẽ có giá trị từ ngày thuế nhận được thông báo
Thân mến
Wintu
Tôi đang làm dich vụ tư vấn kế toán ,có bạn cần thì gửi mail cho tôi nhé
Email : wintuvn@yahoo.com
cám ơn các bạn
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Dựa vào biên bản vi phạm hành chính mà cơ quan thuế xác định là trốn thuế mà bạn cũng đã thừa nhận và ký vào biên bản.Còn xử phạt về số tiền,số lần thì cơ quan thuế căn cứ vào NĐ 100/CP

Thiện ơi,
Không có thành lập BBVPHC, và trên biên bản tổng hợp chỉ là ghi nhận đơn vị xuất hóa đơn sai thuế suất với số thuế GTGT là 7 triệu mấy thôi, không ghi gì liên quan đến trốn thuế cả.
Vừa qua mình có biết 1 cty cũng giống như mình vậy, sau đó họ làm giải trình do chủ quan, không nắm rõ nên dẫn đến kê khai sai thuế suất, sau đó cq thuế không phạt mà chỉ yêu cầu nộp bổ sung số thuế GTGT thiếu vào NSNN thôi đó. Sếp mình cũng biết qua trường hợp đó, nên khó khăn ở chổ làm sao giải thích với sếp đây?????
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Thiện ơi,
Không có thành lập BBVPHC, và trên biên bản tổng hợp chỉ là ghi nhận đơn vị xuất hóa đơn sai thuế suất với số thuế GTGT là 7 triệu mấy thôi, không ghi gì liên quan đến trốn thuế cả.
Vừa qua mình có biết 1 cty cũng giống như mình vậy, sau đó họ làm giải trình do chủ quan, không nắm rõ nên dẫn đến kê khai sai thuế suất, sau đó cq thuế không phạt mà chỉ yêu cầu nộp bổ sung số thuế GTGT thiếu vào NSNN thôi đó. Sếp mình cũng biết qua trường hợp đó, nên khó khăn ở chổ làm sao giải thích với sếp đây?????

Trước khi người có quyền hạn ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính.Biên bản vi phạm hành chính là cơ sở ghi lại lỗi vi phạm và được người vi phạm thừa nhận và có sự chứng kiến của người thứ 3.Nếu chưa lập biên bản vi phạm hành chính thì sẽ chưa bao giờ có quyết định xử phạt.
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Trước khi người có quyền hạn ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính.Biên bản vi phạm hành chính là cơ sở ghi lại lỗi vi phạm và được người vi phạm thừa nhận và có sự chứng kiến của người thứ 3.Nếu chưa lập biên bản vi phạm hành chính thì sẽ chưa bao giờ có quyết định xử phạt.

Cái này đối với trường hợp nào thì được nhưng trong chuyện của mình thì không thấy BBVPHC về vấn đề này, chỉ có lập BB về sai phạm trong Luật Kế Toán thôi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA