S
Chào ACM! Tháng 8/16 mình có hóa đơn thông thường số tiền là 4.871.000 đ, nhưng mình chuyển khoản thanh toán là 5.358.100 đ (do mình nhầm là hóa đơn có VAT) cho ô A. Cuối mỗi tháng là phần mềm hạch toán bị khóa mình không sửa lại được, mong mọi người chỉ giúp mình hướng xử lý điều chỉnh nó thế nào.
Tháng 9/16 mình tiếp tục thanh toán một hóa đơn phòng nghỉ có VAT cũng cho ô A số tiền là 900.000 đ (đã có vat).
Mình hạch toán theo thứ tự sau:
1/T8/16: N642/C112: 5.358.100
2/ Điều chỉnh: N338 (A)/C642: 487.100 (Số tiền chuyển dư)
3/ T9/16: N642 : 818.182
N133 :81.818
C338(A): 900.000
4/ N338/C112: 412.900 (900.000-487.100) : Tháng 9 này mình cấn trừ vào số tiền chuyển dư của tháng 8 và chỉ chuyển số chênh lệch là 412.900 đ.
Mình nghĩ sẽ hạch toán như trên mọi người cho ý kiến nhé.
Tháng 9/16 mình tiếp tục thanh toán một hóa đơn phòng nghỉ có VAT cũng cho ô A số tiền là 900.000 đ (đã có vat).
Mình hạch toán theo thứ tự sau:
1/T8/16: N642/C112: 5.358.100
2/ Điều chỉnh: N338 (A)/C642: 487.100 (Số tiền chuyển dư)
3/ T9/16: N642 : 818.182
N133 :81.818
C338(A): 900.000
4/ N338/C112: 412.900 (900.000-487.100) : Tháng 9 này mình cấn trừ vào số tiền chuyển dư của tháng 8 và chỉ chuyển số chênh lệch là 412.900 đ.
Mình nghĩ sẽ hạch toán như trên mọi người cho ý kiến nhé.
Sửa lần cuối:

