Ghi sai hóa đơn.

  • Thread starter Loan Lục
  • Ngày gửi
L

Loan Lục

Sơ cấp
10/10/16
7
0
1
35
Anh chị ơi, cho em hỏi xíu. Hiện em viết sai năm 1 cái hóa đơn ( năm nay là 2016 mà em ghi là 2017). Hóa đơn đã giao cho khách từ hồi tháng 7 mà giờ em làm báo cáo mới phát hiện ra sai năm. E có gọi báo bên cty kia mà họ nói là mất cái liên 2 công ty em giao rùi. Giờ phải giải quyết sao ạ? Em chân thành cảm ơn. híc híc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,030
113
43
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Anh chị ơi, cho em hỏi xíu. Hiện em viết sai năm 1 cái hóa đơn ( năm nay là 2016 mà em ghi là 2017). Hóa đơn đã giao cho khách từ hồi tháng 7 mà giờ em làm báo cáo mới phát hiện ra sai năm. E có gọi báo bên cty kia mà họ nói là mất cái liên 2 công ty em giao rùi. Giờ phải giải quyết sao ạ? Em chân thành cảm ơn. híc híc
Bên mình cứ xử lý theo tinh thần TT39 "xử lý đối với hóa đơn đã lập" Còn bên kia làm mất kệ họ!
 
L

Loan Lục

Sơ cấp
10/10/16
7
0
1
35
Bên mình cứ xử lý theo tinh thần TT39 "xử lý đối với hóa đơn đã lập" Còn bên kia làm mất kệ họ!
Vậy là chỉ cần lập biên bản điều chình hóa đơn rùi mang qua nhờ họ ký xác nhận là xong đúng không (anh) :D
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Vậy là chỉ cần lập biên bản điều chình hóa đơn rùi mang qua nhờ họ ký xác nhận là xong đúng không (anh) :D
Tự sửa đi.
Đừng có léng phéng vs bên kia ko lại ăn hành.
 
caolinh08011

caolinh08011

Trung cấp
14/4/14
149
24
18
34
HCM
Anh chị ơi, cho em hỏi xíu. Hiện em viết sai năm 1 cái hóa đơn ( năm nay là 2016 mà em ghi là 2017). Hóa đơn đã giao cho khách từ hồi tháng 7 mà giờ em làm báo cáo mới phát hiện ra sai năm. E có gọi báo bên cty kia mà họ nói là mất cái liên 2 công ty em giao rùi. Giờ phải giải quyết sao ạ? Em chân thành cảm ơn. híc híc
Khi nhập vào dữ liệu bạn cứ nhập vào là 2016 là được. Ko sao đâu đến khi kiểm tra thuế nó cũng ko đến mức là xem kỹ từng ngày từng tháng từng năm trên hóa đơn đâu.
Nếu bên đó dễ thì nhờ nó ký cho cái Biên bản điều chỉnh, lưu lại, mốt bị hỏi thì lôi ra
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
B cứ lập BB điều chỉnh hóa đơn cho chắc ăn, còn bên kia kệ họ. :D
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Khi nhập vào dữ liệu bạn cứ nhập vào là 2016 là được. Ko sao đâu đến khi kiểm tra thuế nó cũng ko đến mức là xem kỹ từng ngày từng tháng từng năm trên hóa đơn đâu.
Nếu bên đó dễ thì nhờ nó ký cho cái Biên bản điều chỉnh, lưu lại, mốt bị hỏi thì lôi ra
Nếu là tôi kiểm tra thì 100% chết.
Tôi tóm được ngay.
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
CHuẩn đó, đã làm thì làm cho sạch, dính 1 phát với 10 phát thì cũng bị phạt cả..
Nếu là tôi kiểm tra thì 100% chết.
Tôi tóm được ngay.
 
caolinh08011

caolinh08011

Trung cấp
14/4/14
149
24
18
34
HCM
CHuẩn đó, đã làm thì làm cho sạch, dính 1 phát với 10 phát thì cũng bị phạt cả..
Thế thì báo mất, rồi nộp phạt, vì vừa sai vừa mất.
Cứ thế nộp phạt thôi
Nói thẳng ra là bạn có làm sạch đến 100% thì đến khi thanh tra cũng vẫn bị phạt như thường
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
Đúng thế, đã làm thì làm cho sạch, sạch là sao, sạch là về kế toán hông cảm thấy hổ thẹn, lỗi khi bị phạt. Chứ cán bộ thuế moi đâu chả ra lỗi.
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
Còn theo cách của b thì sai kệ đi, đằng nào chả bị phạt, đằng nào cán bộ thuế chả moi, sửa làm gì tốn công tốn sức. Họ giảm tối thiểu sai sót của họ
 
P

Phan Ngọc Mai

Cao cấp
5/1/15
308
19
18
31
Tự sửa đi, lấy dao lam cạo liên 1 với liên 3, dùng bút tẩy bút chì xóa xong đặt giấy than sửa lại số 6 là ok. bên kia mất liên 2 rồi lo gì nữa.
 
  • Like
Reactions: Khương Vân
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Tự sửa đi, lấy dao lam cạo liên 1 với liên 3, dùng bút tẩy bút chì xóa xong đặt giấy than sửa lại số 6 là ok. bên kia mất liên 2 rồi lo gì nữa.
Theo đúng tỉ lệ, nước lã + 0.5cc nước bọt + 0.4cc giấm + rượu vang trắng.
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
Q

Q Huy

Guest
21/3/16
21
1
3
31
Nhân tiện cho em hỏi... em xuất HĐ bán hàng (4 mặt hàng) trong đó 1 mặt hàng sai cột thành tiền (lộn số) mà ở dưới tổng tiền hàng, thuế, tổng thanh toán vẫn đúng. liệu có ai để ý k các bác :confused::confused:
 
Hangmy1601

Hangmy1601

Cao cấp
23/10/15
217
78
28
32
Nhân tiện cho em hỏi... em xuất HĐ bán hàng (4 mặt hàng) trong đó 1 mặt hàng sai cột thành tiền (lộn số) mà ở dưới tổng tiền hàng, thuế, tổng thanh toán vẫn đúng. liệu có ai để ý k các bác :confused::confused:

xuất lại đi bạn nhé.
 
  • Like
Reactions: Q Huy
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Nhân tiện cho em hỏi... em xuất HĐ bán hàng (4 mặt hàng) trong đó 1 mặt hàng sai cột thành tiền (lộn số) mà ở dưới tổng tiền hàng, thuế, tổng thanh toán vẫn đúng. liệu có ai để ý k các bác :confused::confused:
Bên người nhận hóa đơn sẽ biết.
 
  • Like
Reactions: Q Huy
N

ngnglquan

Guest
25/10/16
1
0
1
36
Chào các Anh/Chị! Cho em hỏi xíu về trường hơp của em. Bên em là bên bán xuất 1 hóa đơn ngày lập là 04/08/2016, bị sai ngày, khi em phát hiện ra thì có gọi qua bên mua để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sang ngày 01/07/2016 (do bên mua yêu cầu lập biên bản điều chỉnh vì đã kê khai thuế), em có lập rồi nhưng bên mua lại không chịu ký, lấy lý do là khi ký kết tổng quan chương trình vào ngày 16/07, chuyển tiền vào ngày 8/8/2016, như vậy thì không thể điều chỉnh ngày thành 01/07/2016 được, bên mua yêu cầu xuất Hđ mới vào ngày 8/8/2016 đồng thời lập biên bản hủy Hđ , nhưng bên em chỉ còn Hđ cho ngày 30/08/2016 thôi.
Vậy các anh/chị cho em hỏi:
Bên bán yêu cầu xuất Hđ mới + biên bản hủy Hđ khi đã kê khai thuế rồi, có đúng không?
Bên em giữ lại biên bản điều chỉnh ngày, và không cần chữ ký của bên mua, có được khấu trừ thuế ko??
Hoặc bên em làm biên bản hủy hóa đơn (nhưng ko có chữ ký của bên mua), và viết lại hóa đơn mới vào ngày 30/08/2016, có được khấu trừ thuế ko???
Em rất mong nhận được phản hồi sớm của các anh/chị!!!
 
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
TH này bên mua đã kê khai thuế và sai ngày HĐ thì bên bán lập BB điều chỉnh với nội dung: .........
Chào các Anh/Chị! Cho em hỏi xíu về trường hơp của em. Bên em là bên bán xuất 1 hóa đơn ngày lập là 04/08/2016, bị sai ngày, khi em phát hiện ra thì có gọi qua bên mua để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sang ngày 01/07/2016 (do bên mua yêu cầu lập biên bản điều chỉnh vì đã kê khai thuế), em có lập rồi nhưng bên mua lại không chịu ký, lấy lý do là khi ký kết tổng quan chương trình vào ngày 16/07, chuyển tiền vào ngày 8/8/2016, như vậy thì không thể điều chỉnh ngày thành 01/07/2016 được, bên mua yêu cầu xuất Hđ mới vào ngày 8/8/2016 đồng thời lập biên bản hủy Hđ , nhưng bên em chỉ còn Hđ cho ngày 30/08/2016 thôi.
Vậy các anh/chị cho em hỏi:
Bên bán yêu cầu xuất Hđ mới + biên bản hủy Hđ khi đã kê khai thuế rồi, có đúng không?
Bên em giữ lại biên bản điều chỉnh ngày, và không cần chữ ký của bên mua, có được khấu trừ thuế ko??
Hoặc bên em làm biên bản hủy hóa đơn (nhưng ko có chữ ký của bên mua), và viết lại hóa đơn mới vào ngày 30/08/2016, có được khấu trừ thuế ko???
Em rất mong nhận được phản hồi sớm của các anh/chị!!!
 
A

anh hyo

Guest
27/5/14
4
0
1
Hà nội
các tiền bối cho em hỏi chút : quý 2 em có kê khai sai tên người bán với hóa đơn trên phầm mềm 3.3.8 , h em xử lí thế nào ạ .thanks các tiền bối. :'(
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA