Ghi sai hóa đơn.

Loan Lục

Sơ cấp
Anh chị ơi, cho em hỏi xíu. Hiện em viết sai năm 1 cái hóa đơn ( năm nay là 2016 mà em ghi là 2017). Hóa đơn đã giao cho khách từ hồi tháng 7 mà giờ em làm báo cáo mới phát hiện ra sai năm. E có gọi báo bên cty kia mà họ nói là mất cái liên 2 công ty em giao rùi. Giờ phải giải quyết sao ạ? Em chân thành cảm ơn. híc híc
 
Anh chị ơi, cho em hỏi xíu. Hiện em viết sai năm 1 cái hóa đơn ( năm nay là 2016 mà em ghi là 2017). Hóa đơn đã giao cho khách từ hồi tháng 7 mà giờ em làm báo cáo mới phát hiện ra sai năm. E có gọi báo bên cty kia mà họ nói là mất cái liên 2 công ty em giao rùi. Giờ phải giải quyết sao ạ? Em chân thành cảm ơn. híc híc
Bên mình cứ xử lý theo tinh thần TT39 "xử lý đối với hóa đơn đã lập" Còn bên kia làm mất kệ họ!
 
Anh chị ơi, cho em hỏi xíu. Hiện em viết sai năm 1 cái hóa đơn ( năm nay là 2016 mà em ghi là 2017). Hóa đơn đã giao cho khách từ hồi tháng 7 mà giờ em làm báo cáo mới phát hiện ra sai năm. E có gọi báo bên cty kia mà họ nói là mất cái liên 2 công ty em giao rùi. Giờ phải giải quyết sao ạ? Em chân thành cảm ơn. híc híc
Khi nhập vào dữ liệu bạn cứ nhập vào là 2016 là được. Ko sao đâu đến khi kiểm tra thuế nó cũng ko đến mức là xem kỹ từng ngày từng tháng từng năm trên hóa đơn đâu.
Nếu bên đó dễ thì nhờ nó ký cho cái Biên bản điều chỉnh, lưu lại, mốt bị hỏi thì lôi ra
 
B cứ lập BB điều chỉnh hóa đơn cho chắc ăn, còn bên kia kệ họ. :D
 
Khi nhập vào dữ liệu bạn cứ nhập vào là 2016 là được. Ko sao đâu đến khi kiểm tra thuế nó cũng ko đến mức là xem kỹ từng ngày từng tháng từng năm trên hóa đơn đâu.
Nếu bên đó dễ thì nhờ nó ký cho cái Biên bản điều chỉnh, lưu lại, mốt bị hỏi thì lôi ra
Nếu là tôi kiểm tra thì 100% chết.
Tôi tóm được ngay.
 
CHuẩn đó, đã làm thì làm cho sạch, dính 1 phát với 10 phát thì cũng bị phạt cả..
Thế thì báo mất, rồi nộp phạt, vì vừa sai vừa mất.
Cứ thế nộp phạt thôi
Nói thẳng ra là bạn có làm sạch đến 100% thì đến khi thanh tra cũng vẫn bị phạt như thường
 
Đúng thế, đã làm thì làm cho sạch, sạch là sao, sạch là về kế toán hông cảm thấy hổ thẹn, lỗi khi bị phạt. Chứ cán bộ thuế moi đâu chả ra lỗi.
 
Còn theo cách của b thì sai kệ đi, đằng nào chả bị phạt, đằng nào cán bộ thuế chả moi, sửa làm gì tốn công tốn sức. Họ giảm tối thiểu sai sót của họ
 
Tự sửa đi, lấy dao lam cạo liên 1 với liên 3, dùng bút tẩy bút chì xóa xong đặt giấy than sửa lại số 6 là ok. bên kia mất liên 2 rồi lo gì nữa.
 
Tự sửa đi, lấy dao lam cạo liên 1 với liên 3, dùng bút tẩy bút chì xóa xong đặt giấy than sửa lại số 6 là ok. bên kia mất liên 2 rồi lo gì nữa.
Theo đúng tỉ lệ, nước lã + 0.5cc nước bọt + 0.4cc giấm + rượu vang trắng.
 
Nhân tiện cho em hỏi... em xuất HĐ bán hàng (4 mặt hàng) trong đó 1 mặt hàng sai cột thành tiền (lộn số) mà ở dưới tổng tiền hàng, thuế, tổng thanh toán vẫn đúng. liệu có ai để ý k các bác :confused::confused:
 
Nhân tiện cho em hỏi... em xuất HĐ bán hàng (4 mặt hàng) trong đó 1 mặt hàng sai cột thành tiền (lộn số) mà ở dưới tổng tiền hàng, thuế, tổng thanh toán vẫn đúng. liệu có ai để ý k các bác :confused::confused:

xuất lại đi bạn nhé.
 
Nhân tiện cho em hỏi... em xuất HĐ bán hàng (4 mặt hàng) trong đó 1 mặt hàng sai cột thành tiền (lộn số) mà ở dưới tổng tiền hàng, thuế, tổng thanh toán vẫn đúng. liệu có ai để ý k các bác :confused::confused:
Bên người nhận hóa đơn sẽ biết.
 
Chào các Anh/Chị! Cho em hỏi xíu về trường hơp của em. Bên em là bên bán xuất 1 hóa đơn ngày lập là 04/08/2016, bị sai ngày, khi em phát hiện ra thì có gọi qua bên mua để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sang ngày 01/07/2016 (do bên mua yêu cầu lập biên bản điều chỉnh vì đã kê khai thuế), em có lập rồi nhưng bên mua lại không chịu ký, lấy lý do là khi ký kết tổng quan chương trình vào ngày 16/07, chuyển tiền vào ngày 8/8/2016, như vậy thì không thể điều chỉnh ngày thành 01/07/2016 được, bên mua yêu cầu xuất Hđ mới vào ngày 8/8/2016 đồng thời lập biên bản hủy Hđ , nhưng bên em chỉ còn Hđ cho ngày 30/08/2016 thôi.
Vậy các anh/chị cho em hỏi:
Bên bán yêu cầu xuất Hđ mới + biên bản hủy Hđ khi đã kê khai thuế rồi, có đúng không?
Bên em giữ lại biên bản điều chỉnh ngày, và không cần chữ ký của bên mua, có được khấu trừ thuế ko??
Hoặc bên em làm biên bản hủy hóa đơn (nhưng ko có chữ ký của bên mua), và viết lại hóa đơn mới vào ngày 30/08/2016, có được khấu trừ thuế ko???
Em rất mong nhận được phản hồi sớm của các anh/chị!!!
 
TH này bên mua đã kê khai thuế và sai ngày HĐ thì bên bán lập BB điều chỉnh với nội dung: .........
Chào các Anh/Chị! Cho em hỏi xíu về trường hơp của em. Bên em là bên bán xuất 1 hóa đơn ngày lập là 04/08/2016, bị sai ngày, khi em phát hiện ra thì có gọi qua bên mua để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sang ngày 01/07/2016 (do bên mua yêu cầu lập biên bản điều chỉnh vì đã kê khai thuế), em có lập rồi nhưng bên mua lại không chịu ký, lấy lý do là khi ký kết tổng quan chương trình vào ngày 16/07, chuyển tiền vào ngày 8/8/2016, như vậy thì không thể điều chỉnh ngày thành 01/07/2016 được, bên mua yêu cầu xuất Hđ mới vào ngày 8/8/2016 đồng thời lập biên bản hủy Hđ , nhưng bên em chỉ còn Hđ cho ngày 30/08/2016 thôi.
Vậy các anh/chị cho em hỏi:
Bên bán yêu cầu xuất Hđ mới + biên bản hủy Hđ khi đã kê khai thuế rồi, có đúng không?
Bên em giữ lại biên bản điều chỉnh ngày, và không cần chữ ký của bên mua, có được khấu trừ thuế ko??
Hoặc bên em làm biên bản hủy hóa đơn (nhưng ko có chữ ký của bên mua), và viết lại hóa đơn mới vào ngày 30/08/2016, có được khấu trừ thuế ko???
Em rất mong nhận được phản hồi sớm của các anh/chị!!!
 
các tiền bối cho em hỏi chút : quý 2 em có kê khai sai tên người bán với hóa đơn trên phầm mềm 3.3.8 , h em xử lí thế nào ạ .thanks các tiền bối. :'(
 
Back
Top