Chào anh, chị.
Anh, chị cho em hỏi chút.
Bên em bán hàng cho khách tháng 6/2016, đến tháng 7 khách hàng muốn đổi hàng và có xuất hoá đơn trả lại hàng
Tiền hàng là 7.000.000 đ
Tiền thuế: 700.000 đ
Khi em nhận hoá đơn và hàng trả lại thì có hạch toán giảm doanh thu và giá vốn hàng bán trả lại và
ghi Nợ 3331 : 700.000đ (giảm thuế đầu ra phải nộp)
Vậy khi em kê khai thuế trên phần mềm HTKK thì phần thuế trên hoá đơn hàng bán trả lại của khách hàng cho vào phần Phụ lục hoá đơn dịch vụ mua vào có đúng không ạ?
Anh, chị cho em hỏi chút.
Bên em bán hàng cho khách tháng 6/2016, đến tháng 7 khách hàng muốn đổi hàng và có xuất hoá đơn trả lại hàng
Tiền hàng là 7.000.000 đ
Tiền thuế: 700.000 đ
Khi em nhận hoá đơn và hàng trả lại thì có hạch toán giảm doanh thu và giá vốn hàng bán trả lại và
ghi Nợ 3331 : 700.000đ (giảm thuế đầu ra phải nộp)
Vậy khi em kê khai thuế trên phần mềm HTKK thì phần thuế trên hoá đơn hàng bán trả lại của khách hàng cho vào phần Phụ lục hoá đơn dịch vụ mua vào có đúng không ạ?

