Sửa chữa sai sót kế toán?

  • Thread starter tuan0110
  • Ngày gửi
T

tuan0110

Guest
18/10/16
7
0
1
32
- Năm 2015, công ty có xuất hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản, nhưng kế toán hạch toán 2 nghiệp vụ:
1. Nợ TK 1111
Có TK 5111
Có TK 33311
2. Nợ TK 112
Có TK 131
- Đúng ra Nghiệp vụ 1 phải là Nợ TK 131.
Mọi người cho em hỏi giờ em điều chỉnh tại thời điểm hiện tại được ko ạ?
Em định khoản Nợ TK 131/ Có TK 1111 được ko? Em thấy nó sai sai mà chưa rõ phải điều chỉnh thế nào. Mong các anh chị chỉ giáo. Em cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
diepnguyen93

diepnguyen93

Guest
14/1/16
3
0
1
32
Chào mọi người.Mọi người cho em hỏi.Tài khoản 331 trân bảng cân đối phát sinh bằng số dư CÓ -số dư NỢ trên bảng tổng hợp công nợ 331 đúng không ạ.Tài khoản 331 trên bảng cân đối phát sinh bằng chỉ tiêu nào??? Mong mọi người giải đáp giúp em ak.Em Thanks nhìu.
 
Sửa lần cuối:
M

minh40978

Sơ cấp
7/7/16
47
5
8
44
- Năm 2015, công ty có xuất hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản, nhưng kế toán hạch toán 2 nghiệp vụ:
1. Nợ TK 1111
Có TK 5111
Có TK 33311
2. Nợ TK 112
Có TK 131
- Đúng ra Nghiệp vụ 1 phải là Nợ TK 131.
Mọi người cho em hỏi giờ em điều chỉnh tại thời điểm hiện tại được ko ạ?
Em định khoản Nợ TK 131/ Có TK 1111 được ko? Em thấy nó sai sai mà chưa rõ phải điều chỉnh thế nào. Mong các anh chị chỉ giáo. Em cảm ơn.

vậy 131 bị lệch rồi bạn ktra lại xem đúng ko. nếu lệch thì điều chỉnh
 
M

minh40978

Sơ cấp
7/7/16
47
5
8
44
Chào mọi người.Mọi người cho em hỏi.Tài khoản 331 trân bảng cân đối phát sinh bằng số dư CÓ -số dư NỢ trên bảng tổng hợp công nợ 311 đúng không ạ.Tài khoản 331 trên bảng cân đối phát sinh bằng chỉ tiêu nào??? Mong mọi người giải đáp giúp em ak.Em Thanks nhìu.

331 và 311 đâu liên quan đến nhau. 331 là khoản phải trả khách hàng chẳng = chỉ tiêu nào cả.
 
T

thường duy

THÙY DƯƠNG
15/4/15
771
177
43
34
Quảng Bình - Vũng Tàu
Chào mọi người.Mọi người cho em hỏi.Tài khoản 331 trân bảng cân đối phát sinh bằng số dư CÓ -số dư NỢ trên bảng tổng hợp công nợ 311 đúng không ạ.Tài khoản 331 trên bảng cân đối phát sinh bằng chỉ tiêu nào??? Mong mọi người giải đáp giúp em ak.Em Thanks nhìu.
Mình nghĩ bạn bấm nhầm 311 với 331 thôi.
TK này trên BCDTK thì đều thể hiện ra bên Nợ và Có nhé, vì TK này là TK lưỡng tính có thể có bên nợ và bên có, không bù trừ cho nhau
 
  • Like
Reactions: diepnguyen93
N

Nga Hoàng 22

Cao cấp
3/10/15
747
140
43
33
- Năm 2015, công ty có xuất hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản, nhưng kế toán hạch toán 2 nghiệp vụ:
1. Nợ TK 1111
Có TK 5111
Có TK 33311
2. Nợ TK 112
Có TK 131
- Đúng ra Nghiệp vụ 1 phải là Nợ TK 131.
Mọi người cho em hỏi giờ em điều chỉnh tại thời điểm hiện tại được ko ạ?
Em định khoản Nợ TK 131/ Có TK 1111 được ko? Em thấy nó sai sai mà chưa rõ phải điều chỉnh thế nào. Mong các anh chị chỉ giáo. Em cảm ơn.

Bạn xem số tiền có lướn không, xem xét có trọng yếu không. Nếu như không trọng yếu thì bạ có thể địh khoản ngược điều chỉnh số dư.
N131/111
Nếu số tiền trọng yếu thì bạn làm, nộp lại BCTC.
 
T

tuan0110

Guest
18/10/16
7
0
1
32
Bạn xem số tiền có lướn không, xem xét có trọng yếu không. Nếu như không trọng yếu thì bạ có thể địh khoản ngược điều chỉnh số dư.
N131/111
Nếu số tiền trọng yếu thì bạn làm, nộp lại BCTC.
Có tới 3 hóa đơn. Tổng trị giá là 41.000.000đ. Em có thể định khoản ngược điều chỉnh số dư đúng ko c.
 
T

tuan0110

Guest
18/10/16
7
0
1
32
vậy 131 bị lệch rồi bạn ktra lại xem đúng ko. nếu lệch thì điều chỉnh
Đương nhiên TK 131 bị lệch, treo khoản tiền đó bên có. Em đang muốn hỏi cách điều chỉnh cho hợp lý ạ.
 
M

minh40978

Sơ cấp
7/7/16
47
5
8
44
Đương nhiên TK 131 bị lệch, treo khoản tiền đó bên có. Em đang muốn hỏi cách điều chỉnh cho hợp lý ạ.
định khoản ngược lại như bạn nói là đúng rồi. vậy quỹ sẽ giảm xuống.
 
  • Like
Reactions: tuan0110
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
- Năm 2015, công ty có xuất hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản, nhưng kế toán hạch toán 2 nghiệp vụ:
1. Nợ TK 1111
Có TK 5111
Có TK 33311
2. Nợ TK 112
Có TK 131
- Đúng ra Nghiệp vụ 1 phải là Nợ TK 131.
Mọi người cho em hỏi giờ em điều chỉnh tại thời điểm hiện tại được ko ạ?
Em định khoản Nợ TK 131/ Có TK 1111 được ko? Em thấy nó sai sai mà chưa rõ phải điều chỉnh thế nào. Mong các anh chị chỉ giáo. Em cảm ơn.
Hach toan huy but to Nợ TK111 - Có TK5111 và có TK33311 : ghi số âm
đồng thời hạch toán lại Nợ TK131 - Có TK5111 và có TK33311 ghi số đúng
 
  • Like
Reactions: tuan0110
T

tuan0110

Guest
18/10/16
7
0
1
32
Em cảm ơn mọi người ạ.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Sửa chữa sai sót năm trước không nên dùng phương pháp ghi số âm (kể cả điều chỉnh phi hồi tố).

Sai sót này có thể xem là không trọng yếu và chỉ cần điều chỉnh số dư thông quan bút toán Nợ 131/Có 111.

Tuy nhiên việc sai số dư tiền mà không biết thì thật là quá đáng :( (tất nhiên là giả sử công ty không có 2 sổ)
 
  • Like
Reactions: hongphung87
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Có tới 3 hóa đơn. Tổng trị giá là 41.000.000đ. Em có thể định khoản ngược điều chỉnh số dư đúng ko c.

Bạn xem hướng dẫn Sữa chữa sai sót trong kế toán ( phần cuối QĐ 48 hay 15 đều có ) để làm cho đúng chứ không phải: (..định khoản ngược lại... hay .Hach toan huy but to Nợ TK111 - Có TK5111 và có TK33311 : ghi số âm
đồng thời hạch toán lại Nợ TK131 - Có TK5111 và có TK33311 ghi số đúng ...)
 
H

hongphung87

Trung cấp
6/6/14
64
14
8
Hà Nội
Bạn có thể hạch toán N131/C111. Đơn giản thôi, bạn xem nó như một khoản trả trước của khách hàng là được.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Bạn có thể hạch toán N131/C111. Đơn giản thôi, bạn xem nó như một khoản trả trước của khách hàng là được.

Bạn dùng Chứng từ kế toán nào ? để HT: (..hạch toán N131/C111..)
 
H

hongphung87

Trung cấp
6/6/14
64
14
8
Hà Nội
Bạn dùng Chứng từ kế toán nào ? để HT: (..hạch toán N131/C111..)
Mình nghĩ căn cứ chính là chứng từ báo Có của Ngân hàng. Chủ top đang treo có 131 và giờ phải hạch toán điều chỉnh lại bằng cách làm phiếu chi trả thôi.
Theo bạn thì nên làm thế nào?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Mình nghĩ căn cứ chính là chứng từ báo Có của Ngân hàng. Chủ top đang treo có 131 và giờ phải hạch toán điều chỉnh lại bằng cách làm phiếu chi trả thôi.
Theo bạn thì nên làm thế nào?

Bạn xem sai sót này từ: (.. Năm 2015, công ty có xuất hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản, nhưng kế toán hạch toán ..) nghĩa là nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ 2015 B/C TC 2015 đã nộp. vì vậy mình mới nói ở #14 (.. xem hướng dẫn Sữa chữa sai sót trong kế toán phần cuối hướng dẫn HT kế toán theo QĐ 48 hay 15 đều có .. )
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
21/10/15
824
313
63
Hach toan huy but to Nợ TK111 - Có TK5111 và có TK33311 : ghi số âm
đồng thời hạch toán lại Nợ TK131 - Có TK5111 và có TK33311 ghi số đúng
Sửa chữa sai sót kế toán không được ghi số âm!
- Năm 2015, công ty có xuất hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản, nhưng kế toán hạch toán 2 nghiệp vụ:
1. Nợ TK 1111
Có TK 5111
Có TK 33311
2. Nợ TK 112
Có TK 131
- Đúng ra Nghiệp vụ 1 phải là Nợ TK 131.
Mọi người cho em hỏi giờ em điều chỉnh tại thời điểm hiện tại được ko ạ?
Em định khoản Nợ TK 131/ Có TK 1111 được ko? Em thấy nó sai sai mà chưa rõ phải điều chỉnh thế nào. Mong các anh chị chỉ giáo. Em cảm ơn.
Hiện tại bạn liên hệ lại với người mua, làm cái đối chiếu công nợ của 2015. Ghi rõ ràng thời điểm thanh toán qua ngân hàng của họ.
Sau đó thực hiện bút toán điều chỉnh ở 2016. Giảm tiền, giảm công nợ.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Sửa chữa sai sót kế toán không được ghi số âm!

Hiện tại bạn liên hệ lại với người mua, làm cái đối chiếu công nợ của 2015. Ghi rõ ràng thời điểm thanh toán qua ngân hàng của họ.
Sau đó thực hiện bút toán điều chỉnh ở 2016. Giảm tiền, giảm công nợ.
Bạn xem lại các phương pháp sửa chữa và cải chính trong hạch toán kế toán.
 

Xem nhiều