Khách hàng trả tiền qua TK ngân hàng.

  • Thread starter le anh dao
  • Ngày gửi
L

le anh dao

Guest
Cả nhà cho mình hỏi. KH trả tiền qua Ngân hàng hồi tháng 7/2016. nhưng khi làm nội bộ mình không trừ công nợ nên t10. Công nợ Kh hàng đó vẫn còn. ... Giờ mình làm nội bộ T10 thì hạch toán như thế nào ạ ......
Cám ơn cả nhà...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thường duy

THÙY DƯƠNG
15/4/15
771
177
43
34
Quảng Bình - Vũng Tàu
Bạn làm bên excel thì có thể chèn dòng vô hạch toán lại cho đúng ngày.
Họ thanh toán thì tăng tiền, giảm phải thu
Cũng có ảnh hưởng gì đâu nên hạch toán cho đúng ngày để tiện theo dõi sau này
 
L

le anh dao

Guest
Hì.... tại mình gửi báo cáo cho xếp rùi. ... Mình muốn hạch toán cho tháng 10 thì hạch toán như thế nào? giúp mình với.....
Cám ơn bạn nhé..
 
T

thường duy

THÙY DƯƠNG
15/4/15
771
177
43
34
Quảng Bình - Vũng Tàu
vẫn hạch toán bình thường nhé, nhưng ngày chứng từ là ngày khách hàng thực tế thanh toán, còn ngày hạch toán là ngày vào tháng 10, bạn có thể cho 1 lưu ý bên cạnh dòng là KH đã thanh toán tháng 7 để sau này có ai khúc mắc bạn đem ra xem cho dể nhớ thôi
 
L

le anh dao

Guest
vẫn hạch toán bình thường nhé, nhưng ngày chứng từ là ngày khách hàng thực tế thanh toán, còn ngày hạch toán là ngày vào tháng 10, bạn có thể cho 1 lưu ý bên cạnh dòng là KH đã thanh toán tháng 7 để sau này có ai khúc mắc bạn đem ra xem cho dể nhớ thôi
cám ơn bạn nhiều nhé...
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Cả nhà cho mình hỏi. KH trả tiền qua Ngân hàng hồi tháng 7/2016. nhưng khi làm nội bộ mình không trừ công nợ nên t10. Công nợ Kh hàng đó vẫn còn. ... Giờ mình làm nội bộ T10 thì hạch toán như thế nào ạ ......
Cám ơn cả nhà...

Mình không hiểu kế toán hiện nay: (.. làm nội bộ mình không trừ công nợ nên t10. Công nợ Kh hàng đó vẫn còn. ... Giờ mình làm nội bộ T10 thì hạch toán như thế nào ạ ..) là thế nào ?
 
  • Like
Reactions: thường duy
L

le anh dao

Guest
Mình không hiểu kế toán hiện nay: (.. làm nội bộ mình không trừ công nợ nên t10. Công nợ Kh hàng đó vẫn còn. ... Giờ mình làm nội bộ T10 thì hạch toán như thế nào ạ ..) là thế nào ?
Ý là KH thanh toán Công nỢ qua Ngân hàng. mình có nói với xep là KH hàng đó đã Thanh toán tiền. nhung xếp nói để đó đi. mình chưa cần xài đến nên khi nào cần thì tính.
Mình lại hiểu sai ý. nên cứ để tiền trong TK không rút ra. nên mình không hạch toán vào nội bộ. mà cứ để công nợ treo như vậy.
Bây giờ cần xài đến tiền nên mình dùng số tiên đó để trả khách hàng khách (UNC) qua TK Ngân hnga2. nên mình không biết hạch toán như thế nào. Bạn chỉ dùm mình với ạ . cám ơn bạn....
 
T

thường duy

THÙY DƯƠNG
15/4/15
771
177
43
34
Quảng Bình - Vũng Tàu
Ý là KH thanh toán Công nỢ qua Ngân hàng. mình có nói với xep là KH hàng đó đã Thanh toán tiền. nhung xếp nói để đó đi. mình chưa cần xài đến nên khi nào cần thì tính.
Mình lại hiểu sai ý. nên cứ để tiền trong TK không rút ra. nên mình không hạch toán vào nội bộ. mà cứ để công nợ treo như vậy.
Bây giờ cần xài đến tiền nên mình dùng số tiên đó để trả khách hàng khách (UNC) qua TK Ngân hnga2. nên mình không biết hạch toán như thế nào. Bạn chỉ dùm mình với ạ . cám ơn bạn....
Suy nghĩ 1 cách đơn giản đi bạn, mình thấy bạn suy nghĩ phức tạp hóa lên rồi. Linh hoạt lên bạn ơi, đọc xong câu hỏi của bạn khó kiên nhẫn nổi.
Làm nội bộ thì có gì phát sinh thì bạn cứ thể hiện đó, nên cái công nợ này cho dù ban đầu bạn hiểu nhầm ý sếp là bạn cũng đã sai vì tiền họ trả phải theo dõi mà.
Nếu đã nộp báo cáo cho sếp rồi có thể làm lại hoặc ko nữa thì như mình nói là vào đầu tháng báo cáo tiếp theo bạn cho vào bên kia thanh toán rồi ghi chú lại ngày thực thanh toán để tiện theo dõi sau này. giờ thanh toán cho ai thì cứ thanh toán hạch toán bình thường thôi. Cách hạch toán khá đơn giản, ở đây mình thấy không có gì khó cả
 
L

le anh dao

Guest
Suy nghĩ 1 cách đơn giản đi bạn, mình thấy bạn suy nghĩ phức tạp hóa lên rồi. Linh hoạt lên bạn ơi, đọc xong câu hỏi của bạn khó kiên nhẫn nổi.
Làm nội bộ thì có gì phát sinh thì bạn cứ thể hiện đó, nên cái công nợ này cho dù ban đầu bạn hiểu nhầm ý sếp là bạn cũng đã sai vì tiền họ trả phải theo dõi mà.
Nếu đã nộp báo cáo cho sếp rồi có thể làm lại hoặc ko nữa thì như mình nói là vào đầu tháng báo cáo tiếp theo bạn cho vào bên kia thanh toán rồi ghi chú lại ngày thực thanh toán để tiện theo dõi sau này. giờ thanh toán cho ai thì cứ thanh toán hạch toán bình thường thôi. Cách hạch toán khá đơn giản, ở đây mình thấy không có gì khó cả
hì.... cám ơn bạn nhé....
 

Xem nhiều