M
Meo hoang87
Guest
- 18/11/16
- 1
- 0
- 1
- 37
Nhờ anh, chị giúp dùm em về nghiệp vụ này với ạ . Em xin cám ơn ạ .
Lúc đầu khi, cty khách hàng ứng trước tiền cho công ty
Nợ 112 Có 131,
Sau đó cty bán hàng ra + xuất hóa đơn, nhưng kế toán cũ (thay vì ghi là N131 C 511) ghi là Nợ 111 Có 511.
Bây giờ sửa bằng cách xóa bút toán Nợ 111 Có 511, nhưng khi xóa bút toán này thì tiền cuối năm bị âm. Vậy phải làm sao
Lúc đầu khi, cty khách hàng ứng trước tiền cho công ty
Nợ 112 Có 131,
Sau đó cty bán hàng ra + xuất hóa đơn, nhưng kế toán cũ (thay vì ghi là N131 C 511) ghi là Nợ 111 Có 511.
Bây giờ sửa bằng cách xóa bút toán Nợ 111 Có 511, nhưng khi xóa bút toán này thì tiền cuối năm bị âm. Vậy phải làm sao